跨年红红冲的发票怎样做账

我公司在13年12月开的发票,在14年12月红冲了,内容和原来一样,12月做账 借:应收账款 贷:主营业务收入 ,那我在做今年账时做 借:应收账款(金额红字) 贷:主营业务收入(金额红字) ,这样对吗?

今年应该先通过以前年度损益科目,然后月末结转到未分配利润,借:应收账款(金额红字) 借:以前年度损益调整
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