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你好,应交的增值税比账上的多了0.06元,应该怎么做分录?
如题所述
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推荐答案 2013-04-16
你可以这样做分录
借:主营业务收入 0.06
贷:应交税费--未交增值税 0.06
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第1个回答 2020-01-24
再做一笔:
借:应缴税费——应交增值税542.83
贷:营业外收入542.83
相似回答
你好,应交的增值税比账上的多了0.06元,应该怎么做分录?
答:
借:主营业务收入
0.06
贷:应交税费--未交
增值税
0.06
请教月底显示多
交了0.06元增值税
。请问调整尾差
的分录怎么做?
答:
借:营业收入0.06 贷:应缴税费~
应交增值税0.06
...收到款比我上个月做账时少
了0.06,
现在
怎么做分录
呢?
答:
借:营业收入 冲减上月误做
0.06元
贷:应收账款(客户) 0.06元 这样您与客户的帐平拉,收入本月冲回0.06元 应缴税金不变
应交税金-
应交增值税
在贷方,该
怎么
调平?
答:
借:应交税费-未交增值税;贷:银行存款
;2-1#以前年度少交增值税做:借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应交增值税(检查调整)2-2#补交税款及支付滞纳金时:借: 应交税金--应交增值税(检查调整)借:营业外支出 贷:银行存款;2-3#调整为分配利润做:借:利润分配-未分配利润;贷:以前...
账面应交
税金出现负数
,怎么
办?
答:
若会计人员在记账时漏记了城市维护建设税367.5元,那么在进行应交税费总账和明细账核对时,就会出现总账借方余额比明细账借方余额多367.5元的现象。对于类似差错,应由会计人员通过回忆相关金额的记账凭证进行查找。2、尾数法 对于发生的角、分的差错可以只查找小数部分,以提高查错的效率。如只差
0.06
...
开票100000.06收款100000元少收的0.6元
怎么做
会计
分录?
答:
您好!销售收不回来的货款是作为坏账处理,因金额较小,少收的0.6元计入“营业外支出”科目。确认收入时会计
分录
:借:应收账款 100000.06 贷:营业收入 应交税费-
应交增值税
(销项税额)收款时会计分录:借:银行存款 100000.00 营业外支出
0.06
贷:应收账款 100000.06 希望对您有...
...机打发票20000元整
,怎么做
会计
分录
。还计提
增值税
吗
答:
分录
如下:应收账款/银行存款/现金 营业收入 应交税金-
应交增值税
(销项税额)需要计提
增值税,增值税
销项税额=开票金额/(1+该业务对应的适用税率3%)*该业务对应的适用税率3%=582.52元【小规模纳税人税率应该为3%,但是建议你确认下】由于国税的通用机打发票的开票额是价税合计数。
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