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我的免抵退报表3月份错录了一个出口商品编码,出口退税率不一样。该单在4月份报表中做了核销。该如何更正
如题所述
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推荐答案 2008-05-23
这个没关系,核销信息会到达税务局,然后在申报期你去读盘的时候体现出来,你到时候修改就行了
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报关单上的
商品
代码多,而且
出口退税率
也
不一样
。在做预审的时候已经在退...
答:
在报关单上的代码在
出口退税
系统的出口货物明细录入里面··
的出口商品
代码·在那里找相应的代码··只要代码没有错误系统会自动弹出退税税率·等全部信息录入后·保存就可以了··红冲在免税货物采集里---生成免抵税出口冲减明细---点击要冲减的那条---就按上方
的一个
冲减出口按钮---在到出口货物明...
出口
报关
单中
有一笔在
免抵退中
系统中是零
退税,
应该视同内销
,在
系统中及...
答:
你在申报系统中不录入此票,其他正常录入,最后在汇总表会产生两个差额,
出口
销售额差额和不得免征和抵扣税额差额。和当地退税管理部门说明原因,或者写个书面报告。然后在4月份申报期进行调整就行了。
出口退税
:2012年报关
单录
入
错误,免抵退
税额一直没退,现在要进行红字冲减...
答:
2、再进入”出口货物明细录入“,对产生的”Z000"进行顺序号修改,改为0001...,并且,在备注栏简明填写原因,保存 3、最后进入“收齐免税出口单证录入”,按照正确的报关单内容,逐项填写 二、账务处理 由于不享受退抵税优惠,因此,对应的原
出口退税
会计涉税账务要做冲减处理——原进项税额转出要冲回...
出口退税
怎么处理?
答:
对于前期高报或低报征税税率、
退税率,在
本期发现的,应在"
出口退税
申报系统"中通过红蓝字调整法进行调整,根据申报系统汇总计算的"免抵退税不予免征和抵扣税额"、"
免抵退
税额"、"应退税额"、"免抵税额"等在月末一次性入账,无须对调整数据进行单独的会计处理。 (三)对上年度出口销售收入的调整 (1)对于上年多...
汇
退税
申请表怎么填写
答:
1、8
月份我出口退税
申报
一单,
但是我在8月份申报7月份增值税的申报表上填写了“免、抵、退出口货物销售额”,并没有填写“免抵退货物应退税额”,就在9月10号这单才退税到我公司的账户。 首先,如果你公司是外贸企业,那么你的申报不应该填写在“
免抵退出口
货物销售额”,而是第八栏“免税货物销售额”。请你再...
出口退税
(增值税和消费税)的会计处理
答:
2.免抵退税的计算:
免抵退
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退税率
-免抵退税额抵减额 其中(1)出口货物离岸价以出口发票计算的离岸价为准;(2)免抵退税额抵减额=免税购进原材料价格×出口货物退税率 免税购进原材料包括从国内购进免税原材料和进料加工免税进口料件。 3.当期应退税额和免抵税额...
有高手吗?
免抵退出口
月末的棘手问题。
答:
1
.1网友的办法部分对。出口发票必须开,不然无法出口报关,然后增值税和
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