我有一张增值税税票,除去货物价格,税是17000多。是不是我的抵扣就是17000。也就是说我交了17000的税款。?
要是我这个月没有销项税,一般纳税人的报表我是要怎么去做。
要是下个月我们不交税,我那个17000要怎么做。
追答购进时:
借:库存商品 1000000
应交税费-应交增值税(进项税额) 17000
贷:银行存款 117000
月底没卖出不需要账务处理
一般纳税人的报表上不要显示这17000的数字么?是不是直到我们有销项税了,一般纳税人的报表上才需要显示?到如果销项没有17000这么多呢?
追答有没有销项,进项都得填。以后销项没有17000这么多,继续留抵,抵完为算。
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哦哦。晓得啦。
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