我有一张增值税税票,除去货物价格,税是17000多。是不是我的抵扣就是17000。也就是说我交了1

我有一张增值税税票,除去货物价格,税是17000多。是不是我的抵扣就是17000。也就是说我交了17000的税款。?

你的理解基本正确。你的这张增值税专用发票,金额应该是100000元,税额是17000元,意味着所购货物本身的价格是10万元,为了购买这批货物,你同时支付了17000元的增值税。
如果你是这批货物的最终消费者,这17000元的增值税就要由你实际负担了。
如果你将这秕货物转卖,则同时将17000元的增值税又转移给购买人。他再向下转移,直至由最终消费者实际负担。追问

要是我这个月没有销项税,一般纳税人的报表我是要怎么去做。

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第1个回答  2014-06-18
不是你交了17000,这个叫进项税,你在出售时或视同出售时需要交销项税,可以把这个数扣减。追问

要是下个月我们不交税,我那个17000要怎么做。

追答

购进时:
借:库存商品 1000000
应交税费-应交增值税(进项税额) 17000
贷:银行存款 117000
月底没卖出不需要账务处理

追问

一般纳税人的报表上不要显示这17000的数字么?是不是直到我们有销项税了,一般纳税人的报表上才需要显示?到如果销项没有17000这么多呢?

追答

有没有销项,进项都得填。以后销项没有17000这么多,继续留抵,抵完为算。
给个最佳回答吧

追问

哦哦。晓得啦。

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