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2月报税做了未开票收入,也按未开票收入做了账,那3月怎么报税,又怎么做账?3月开了上月的未开票收入票
如题所述
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推荐答案 2013-03-25
2月份的时候你做的是无票收入,那么三月份把这部分无票收入原样用负数冲回,3月份的收入该怎么记就怎么记,因为虽然你3月份开了这部分发票,可是也用负数把这部分冲回了,报表时有一项无票收入输上负数即可,那么在附表二的无票收入里就会显示这部分冲回的负数收入。由于你上月做无票收入时已经结转了这部分成本,所以3月份就不用在结转这部分的成本了。
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其他回答
第1个回答 2013-03-20
3月做账只做3月销售的账务处理(上月已经做过收入的就不用做了,同时将这部分开的票附在上月相关凭证内,同时写上个说明,因为票的时间与凭证时间有不同哦)。
3月申报表的制作,要将本月开具的总计数写在相应栏次(包括销售金额及税额),将本月开具的是上月未开票部分的金额及税额填在申报表的未开具FA票相关栏次(注意都是负数哦)。
这样就OK了。
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第2个回答 2013-03-20
3月可以从本月收入减去上月的未开票收入做帐报税。报税时在纳税申报表表一未开具发票一栏填写负数冲减。
相似回答
...
税,2月
没有
开票,
现在
做3月
的帐
,那
张完税单
怎么做?
答:
你2月份的时候 应该
按未开票收入
处理 借 应收账款 贷 收入 应交税金-增值税(销项税)结转到未交增值税科目 借 应交税金-应交增值税 贷 应交税金-未交增值税 缴税时 借 应交税金-未交增值税 贷 银行存款 以后再开票时 做正负分录冲平 如果是预交的增值税 计入已交税金科目 借 应交税金-应...
2月
份
未开
发票销售给甲3万元,已经记账并且报了
税,3月
份甲又来要发票...
答:
根据你说的情况你开的肯定不是增值税发票了,应该是交纳营业税的企业把,
如果上个月该笔收入的税金已经计提并申报就不用再记账了
,把后来开的发票的记账联附在上个月的收入的凭证里面就可以了。
...
收入,
下月在开,这中间
怎么做账,
到下个月
又怎么做,
在增值税申报表上...
答:
申报表,未开票收入填负数金额,电脑开具专用发票里面填正数 这样就不会重复交税了
补充,小规模,没有跨年的话,你就等到下个月开票了在做帐做收入。如果跨年的话,只要今年没收到钱,也可下个月开票在做账 或者你收到钱先做 借:银行 贷:预收 等到开票了在做 借:预收 贷:收入 销项税 ...
已做无票
收入
处理后
又开
发票的
,怎么报税
答:
无票收入已报税,现在有开发票怎么办 没有办法,只能再开票,再按发票报税交税
。要么就不开。预收款确认收入后又开发票怎么处理 预收账款已转收入后开发票,这种情况下,开具的发票可以做为附件附在已经转收入的凭证后面,不需要单独进行账务处理。上个月做无票收入,下个月红冲,又开发票,账务怎么...
未开票收入怎么做账报税
答:
法律主观:1.如果上月会计将 增值税 申报表中的
未开票收入,做了
销售凭证,建议先用红字凭证冲出上月未开票收入,再做蓝字凭证,确认对未开票收入实际金额的调整; 2.申报增值税申报表附表一
,未开票收入
栏: 填负数,并写申报说明,最好与税局专管员打好招呼,能有专管员签字最妥当。法律客观:《...
本
月收入
没开发票,要
申报纳税,
下个
月又开
发票了
,怎么
申报
答:
在本月申报时,将
未开票收入
填写到纳税申报表附表一未开票收入一览内,主表自动提取数据计算税额。在下月开票后做纳税申报时将上
月未开
本月已开的发票金额填写到纳税申报表附表一未开票收入一栏内,以负号表示即可。小规模纳税人若当月存在无票
收入,
申报当月可以暂
按未开具
发票做纳税收入,如果下月购货方...
已收到款,次
月报税
时确认为
未开票收入
的账务处理
怎么做?
答:
确认收入但是
未开票报税
时如何做账务处理呢?答:确认收入但是未开票报税时的情形,可以这样考虑:1、“视同销售开票”一样做账的:借:应收账款 贷:主营业务收入/视同销售收入 贷:应交税费---应交增值税---销项税额 2、冲回无票销售产品的收入:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入/视同...
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