请教大神们,去年12月收到研发经费发票,错计入主营业务成本,怎么调整到研发费用科目呢?

我们公司去年12月份有一种发票名称是:研发和技术服务*科研经费,因为公司去年第一次开始搞研发,前会计还是按照以前方法写分录:借:主营业务成本 应交税金--应交增值税 贷: 应付账款。我老板今天才发现,他说要计入研发费用,要不申请不到政府补贴,让我改,我刚入行没几个月,还是个菜鸟,求助大神们,我这个要怎么改呢?能不能不改去年的,在这个月调整?分录要怎么写呀

研发费用可以单独设置辅助账,现在汇算清缴已经结束了,改账没有比要。网上有研发费用账模板,填制一下就可以了。
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第1个回答  2020-07-29
如果还在研发过程中,分录为
借:研发支出 300000
贷:以前年度损益调整 225000
递延所得税负债 75000
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