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我在上年暂估入库的库存商品估多了,请问在下年怎么调整,具体怎么做分录?
如题所述
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推荐答案 推荐于2020-01-06
月末货到票未到,月末做暂估入账,下月初是用红字凭证冲出,等收到正式发票后再做正规凭证。
你上年暂估的入库,也应该是用红字凭证冲出的
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其他回答
第1个回答 2014-01-06
只需冲销就可以了,做相反科目。
相似回答
暂估入库估多了怎么
处理?
答:
1、当月材料或商品暂估入库,分录为:借:原材料(或库存商品)贷:应付账款—暂估应付款
2、次月或者后面几个月,收到发票后原账红字冲销原分录:借:原材料(或库存商品)(红字)贷:应付账款—暂估应付款(红字)3、收到发票,以发票作为附件,分录处理如下:借:原材料(或库存商品)应交税费—应交增...
请问,暂估
成本比实际成本高出很多该
怎么调整
呀?
答:
1,来货未来票的,暂估入库。2,来票后,做红字分录全部冲回暂估。3,重新按照发票金额再次做分录入库
。4,暂估不用考虑增值税进项税额,即按照不含税的金额暂估入账。5,如果暂估的原材料被使用后才来发票,其差额可做追朔调整。就是调整生产成本或库存商品或主营业务成本。
(急)
暂估入库估多了怎么
办?然后做账?
答:
暂估入库时,借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付款
等下月月初发票到时,做红字冲销,借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付款 再根据收到的发票正常做账,借:库存商品 应交税金-应交增值税(进项税额)贷:应付账款 为了总括地反映和监督企业应付账款的发生及偿还情况,应设置“应付账款”科目。该...
暂估入账
,暂估
比实际成本
多,
如何处理?
视频时间 01:29
下一年汇算清缴前冲上一年
暂估的分录怎么
写
答:
下一年汇算清缴前冲上一年暂
估的分录怎么
写1、
暂估入库
凭证借:原材料或
库存商品
(附明细)贷:应付账款--暂估材料2、次月冲回暂估入库凭证借:原材料或库存商品(红字)贷:应付账款--暂估材料(红字)收到发票按正常账务处理就行.为做到原材料账实相符,应先按双方合同约定的价格或计划价格暂估入账,借记"原...
(急)
暂估入库估多了怎么
办?然后做账?
答:
暂估入库
时,借:
库存商品
-XXXX 贷:应付帐款-暂估应付款等下月月初发票到时,做红字冲销,借:库存商品-XXXX (金额为红数)贷:应付帐款-暂估应付款(金额为红数)再根据收到的发票正常做账,借:库存商品-XXXXX 应交税金-应交增值税(进项税额)贷:应付账款/现金/银行存款等 发票都开了2500了 还跟你少了500? 那你...
库存商品
上年度很多
暂估入库,
跨年要如何做账,最好有会计
分录做
出来,谢 ...
答:
上年暂估
时,凭证应为:借:
库存商品
贷:应付账款-暂估 跨年收到发票时,借:应付账款-暂估 应交税金-增值税-进项 贷:应付账款 暂估金额与收到发票的金额如果有差异,借或贷库存商品。
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