这个月认证的进项发票少,开具的销项发票大,不过好在上个月增值税进项税额有留底,不会造成这个月增值税

这个月认证的进项发票少,开具的销项发票大,不过好在上个月增值税进项税额有留底,不会造成这个月增值税多交,但是我很好奇这个月进项少,销项大,会不会造成多交企业所得税??麻烦懂的朋友帮忙赐教???

企业所得税和进项税额多少没有关系。会计核算采用借贷记账法,本月销售多少,成本就转入多少,不会因为本月购入少就少计入成本的。另外还有各种费用可以冲减利润,所得税受成本、费用影响。
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