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用友T3期初余额其他应付款那一栏怎么填不起
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第1个回答 2013-04-14
【总账--设置--期初余额--找到其他应收款--在以他应收款】这一行,双击最右侧的单元格弹出录入框,然后增加行就可以录入明细了,
你如果往来科目挂了辅助核算的话,必须有客户和供应商档案,然后在【总账-设置-期初余额】里面双击往来科目,在往来期初界面里面增加相应的数据,如果是直接用明细科目做帐,那就直接在【总账-设置-期初余额】里面把对应的往来余额输入就可以了。
第2个回答 2013-04-14
要鼠标双击其他应付款那行的期初余额啊
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用友T
+年结转后为什么其他应收款和
其他应付款
没有
期初余额
?
答:
查看明细科目设置是否正确,凭证账簿参数设置是否对明细科目受限。
用友T3其他应付款
被锁了
怎么
解开
答:
在对账界面,按ctrl+f6,提示清楚所有锁定,点确定。如果还不行,那就需要在数据库中进行清理。
用友T3
畅捷通,
其他应付款
累加的
余额不
对,不知道哪里错了
答:
应该是后台数据库出错了
,联系软件的服务商处理吧。这个需要到SQLSERVER数据库中查找,用语句修复的,自己不要动了。
我在
用友T3
中录入
期初余额
后试算平衡对账显示红Y,就是对账不正确,
怎么
...
答:
初次使用用友软件的人好犯一个错误,我举个例子来说明吧。比如
其他应付款
余额
期初余额
是10000元。后来突然想起来需要建个二级科目,结果在其他应付款下又建了张三、李四,并分别录入了余额。或者修改了其他应付款账类,改成了项目核算或单位核算。所以在修改会计科目时,一定要保证这个科目没有余额和发生...
我用的是
用友
财务软件,
期初余额
录入不平衡?
答:
一、软件初始化的时候录入
期初余额
,我一般都用EXCEL做一个底稿,先把总账的数据做在EXCEL里,看下报表是否平衡,再仔细核对明细账(也是在EXCEL里做)。这里要注意,预付和应收这两个科目,由于是根据所属明细科目余额来分析填列的,所以一定要小心,要注意借贷方的余额。比如,应收账款有一个明细科目...
用友t3
软件
其他应付款
编码是2181不是2241
怎么
回事
答:
不同的会计准则,系统自带的会计科目编码也是大同小异的。一般编码只要保证唯一就可以了。问题不是很大。如果有强迫症的话,可以把会计科目删掉,重新编码。或者重新建立账套。
用友T3
财务软件,
期初余额
录入不平衡
答:
这是不可能做到平衡的。有借必有贷借贷比相等。如果你是新建的企业和帐套,那你的现金和银行的金额是那里来的呢?如果是从别的借的你至少会有
其他应付款
吧?你怎么可能只有资产类和权益类科目呢?如果你是延续以前手工帐的现金银行和实收资本和固定资产的话那你只能把所有的科目都延续下来,否则你的...
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