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用友T3,我结转到2011年的期初余额总额跟10年12月期末相等的,确有一个客户的其他应付款的余额没有了。
如题所述
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其他回答
第1个回答 2011-03-07
你是余额结转还是明细结转啊?余额结转的话,上期 没余额的 期初就没有数据了···
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我用的
用友T3
财务通
,在11年有
数据的情况下,对
10年的
账进行了一些改动...
答:
方法一,步骤如下:1、将
2011年的
帐反结账、反记账
,到2011年
年初状态;2、将2010年的帐反结账、反记账、反审核,到需要修改的月份期初;3、修改2011年相应月份的账目,审核、记账、结账,到2010年末;4、重新进行年度帐结转:以帐套主管身份登录【系统管理】,选择2011年度帐,【年度帐】--【结转上...
用友T3
财务如何年结
答:
5、 确认后系统弹出如下对话方块,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。 注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错! 6、 经过结转后,系统会弹出
一个结转
报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚...
用友T3
软件怎样增加
一个
会计年度。 新手,要详细说明
的,
谢谢
答:
5、
结转
完成后,要登录到
T3
软件。点击总账——设置——
期初
数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也要把期初对比上一年的12余额表。
用友
U8已经
结转到2011年
了,在2月时取消结账取消记账回到2010
年12月
修改...
答:
反结账,反记账到1月份,然后进入系统管理,时间选择2012年,点击年度账中的
结转
上一年数据就哦了。。这样,
期初余额
就改过来了。。。
用友t3
年度
结转
怎么修改期除明细账
答:
字样,如日后发现
期初余额有
误,要修改的话,需要将所有凭证取消记账.具体步骤如下:一、假如几个期间已经结账,要
在期末
结账界面取消所有月份的结账.二、到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后
,期初余额
录入界面将不再显示“浏览、只读”,三、此时可直接修改
期初余额,
然后再依次...
用友T3
普及版已
结转
下年,发现上一年度有误,如何反结账
答:
以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009
年的期初余额
即可。
用友T3
常见问题
答:
1、期间损益结转时有些科目没有结转 期间损益新增损益类明细科目后,需要单独设置对应的本年利润科目 (1)总账—期末—转账生成 (2)期间损益结转—点击右侧放大镜--查看科目是否全部定义。2.已使用的科目增加下级 注意:增加后会将本科目的发生额及
余额转到
第一个下级科目上 (1)注销...
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