什么是增值税专用发票,如何开具负数增值税发票

如题所述

销售方申请开具
  1.开具情况
  当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票:
  (1)因开票有误购买方拒收
  (2)因开票有误等原因尚未交付。
  2、开具流程
  销售方申请开具红字专用发票流程如下:
  销售方开具并提交申请单
  ∨
  销售方税务机关审核后开具通知单
  ∨
  销售方开具红字专用发票
  3.开具方法:
  第一步:选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单
  第二步:按系统提示进行发票号码确认。
  第三步:进入“专用发票填开”界面
  第四步:点击“负数”
  第五步:选择“直接开具”功能
  第六步:按要求填写对应的的通知单编号
  第七步:按要求填写对应正数发票代码、号码。
  第八步:系统弹出对应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。
  第九步:系统自动生成对应的负数发票(若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库,则系统进入负数发票填写界面,用户需手工填写负数发票票面信息)
  第十步:打印发票。

  有关申请单的填开和导出,及报送税局等步骤请看下面介绍:

  申请单填开:
  第一步:进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单-申请单填开”
  第二步:在出现的界面上选择 销售方申请,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”
  第三步:对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面。

  申请单导出:
  第一步:点击“红字发票申请单-申请单导出”
  第二步:选择需导出申请单的月份,点击“确定”,系统会弹出该月已填开的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单,点击“导出”,将申请单导出为xml文件。
  第三步:点击“确认”后,提示选择保存文件路径,然后“确定”。
  第四步:申请单导出成功后,在保存路径下找到该xml文件,将该文件拷贝到软盘或U盘,提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单。
参考资料: 《增值税防伪税控系统开票子系统软件用户手册》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答