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我这个月的预缴税款没有填到申报表28行,下月补填可以吗
原来正常缴款的,这个月忘了填下个月可以补填的,预缴税款为什么不可以呢 ?下个月不补填到28行,填入30或者31行可以吗?
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其他回答
第1个回答 2009-10-18
预缴税款是可以抵减的,那这个月不是不能抵减预缴税款了。你说的28栏“分次预缴税额”是要通过税务办税大厅同志操作才行的。建议:
一、若金额少的话就无所谓了,向税务大厅同志说明一下,下个月再补操作;
二、若金额大,还是建议你到税务大厅,请求删除增值税申报表,再重新申报(申报期内是可以的)本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-10-17
下月不能填了。
相似回答
...
这月
预交增值
税,这个月
和下个
月的报表
如何
填
?
28行
无法输入
答:
如果是账务,预交时,做借:应
缴税费
-未交增值税 贷:银行存款。 计算征期应交增值税出来结果必然是未交增值税贷方余额,而预交时发生借方余额,,不难知道期末应缴税额.在填制增值税纳税
申报表
主表时,除了在“税款缴纳”这个大项外,其他的栏目正常填写。25栏填写上个征期税款在本期缴纳数;27栏填...
一般
纳税
人在辅导期间
的预缴税款,
在增值税纳税
申报表
(表二)如何
填写
答:
回答:填至表一的“简易征收办法计算的应纳税额”栏内和主表第21行内。
上
月填
在“
税款
缴纳”中的“分次
预缴
税额”中
,本月
怎么填?
答:
上期留抵是自动生成的,你可以加到第
28行
‘预缴税额’栏,作为本期已缴税额,若多缴
,到下月
就自动转到25行了。
...去年我司小规模转一般
纳税
人,在辅导期间:
预缴
增值税15000,而当时...
答:
如果“此15000的增值税已于11月份入账至纳税
申报表,28
行为
预缴税费
”---说明预交的15000元税金,转为 分次预缴税额 纳入申报表。将
预交的税金
计入:借:应缴税费-应缴增值税(已交税金)贷:货币资金科目(或对应原入账科目)核算当月实际应缴增值税=当月销项税-税务核准的当月认证抵扣的进项税-已交...
...
本
应该是留底
税款,
却在
填申报表
时错误填入进项税额转出,该怎么办...
答:
1、如果尚未申报就改正后再申报,若申报成功,就先撤销申报,改正后再申报。2、如果是上
月申报
时已经把留底
税填到
进项税额转出了,那就在本期进项税额转出位置填上上月误填的负数,在留底税处将上月的数补填进去。3、如果申报表已报交款已成事实,只能带齐申报资料(上月的所有
申报表,
进销项发票...
我单位
这个月
已经报税,但税务要求
预缴
10的万
的税,
财务怎么操作_百度...
答:
这个是因为税务机关税收不够
了
可以
直接在
申报表
中多填营业税计税金额200万,多缴10万营业税,然后和专管员去交流,要求在以后月份抵即可,具体操作可以和专管员联系,我相信这也是他要求这么做的 中国的税务人员,哎
中华人民共和国企业所得税月度
预缴纳税申报表
怎么
填
答:
1、“据实预缴”
的纳税
人应填报第2行至第19行,其中:“本期金额”列,填报数据为所属月(季)度第一日至最后一日数据;“累计金额”列,填报数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度(或月份)最后一日的累计数。纳税人当期应缴所得税额为“累计金额”列第19行“应补(退)所得税额”的数据。 2、“按照上一纳...
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