可是这样这个项目的累积数会越来越多 ,这样对账目没有影响吗
追答当公司有进项时是可以抵扣的,抵扣未抵扣完那么就会在欠缴下月时缴纳的。
追问我问的是这个转出未交增值税有余额,单独看这一个科目的话余额会越来大,这样没有事吗
追答这样没关系的,在工程期结束后这个是会结转缴纳的嘛。有一个期间的。
追问我们现在用的是记账软件,以前手工记账年初就可以把余额清了,可是现在用的是软件,结完账以后都会自动结转的下一年度,这样也没有事吗?麻烦你了
追答你结转下年后,进行增值税的缴纳时,会将这个余额结平的。
追问我说的科目是转出未交增值税的科目余额 不是未交增值税的 年初想结平的分录怎么做 谢谢
追答亲,转出未交增值税的余额是要转入未交增值税的,这个你应该明白吧,也就是说如果你这个科目有余额,那么就结转到未交增值税,然后下月初缴纳税款,这样就平了。
如果你是转出未交在贷方,那么就说明你多交了,下月就少交,这样也就平了,这样你明白了么?
我都是当月转出增值税分录是借:应交增值税-装出未交增值税 贷:应交增值税-未交增值税
到了下个月交的时候 分录是 应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 其他的分录没有做
这样的话 这个转出未交增值税的科目没有结平,但是应交增值税的科目余额是平的
我现在就是问这个转出未交增值税的科目余额怎么结平
没有结平就把余额结转到增值税未交增值税里,下月缴纳就可以了。
追问余额在借方,余额是每个月转出要缴纳的增值税累积出来的,按照你说的那就是要交重复了
追答如果每个月都结转到未交里面了,那每个月这个余额就不用管他了,这个是累积数,已经不能称为余额了哦…