关于消费税

税法规定,高档手表属于应税消费品,但是在零售环节不征收消费税
这句话我不明白,我想知道在零售环节不征收消费税那么高档手表这个应税消费品在什么环节征收消费税,谢谢指点

1、消费税是价内税(计税依据中含消费税税额),增值税是价外税(计税依据中不含增值税税额);两者都是流转税。

2、消费税的绝大多数应税消费品只在货物出厂销售(或委托加工、进)环节一次性征收,以后的批发零售环节不再征收。增值税是在货物生产、流通各环节道道征收。

对从价征收消费税的税应税消费品计征消费税和增值税额的税基是相同的,均为含消费税而不含增值税的销售额。

3、消费税是增值税的配套税种,它是为适应建立以增值税为普遍调节税种,对生产经营环节实行普遍征收,辅之消费税作为特殊调剂税种,选择部分消费品(香烟,酒类,化妆品,高档轿车等),实行交叉征税的双层调节机制的流转税而设置的一个新税种。

4、增值税是中央和地方共享的税种,中央收取75%,地方收取25%。但交增值税的时候是交到国税,然后由国税划拨25%给地税。消费税是中央税种,全部归中央所有。

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第1个回答  推荐于2016-10-02

1、根据《中华人民共和国消费税暂行条例》第一条规定,在中华人民共和国境内生产、委托加工和进口本条例规定的消费品的单位和个人,以及国务院确定的销售本条例规定的消费品的其他单位和个人,为消费税的纳税人,应当依照本条例缴纳消费税。

       第四条规定,纳税人生产的应税消费品,于纳税人销售时纳税。纳税人自产自用的应税消费品,用于连续生产应税消费品的,不纳税;用于其他方面的,于移送使用时纳税。
  委托加工的应税消费品,除受托方为个人外,由受托方在向委托方交货时代收代缴税款。委托加工的应税消费品,委托方用于连续生产应税消费品的,所纳税款准予按规定抵扣。
  进口的应税消费品,于报关进口时纳税。

因此,消费税应当在生产应税消费品的销售环节;纳税人自产自用的应税消费品,用于连续生产应税消费品的,不纳税;用于其他方面的,于移送使用时纳税;委托加工的由受托方在向委托方交货时代收代缴税款;进口的应税消费品,于报关进口时纳税。


如果高档手表属于进口的,其消费税应当在报关进口环节征收消费税,,如果是国产的,其消费税应当由生产企业在销售环节征收消费税。

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第2个回答  2020-02-26

消费税是以消费品的流转额作为征税对象的各种税收的统称。是政府向消费品征收的税项,可从批发商或零售商征收。

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第3个回答  2014-05-20
首先,外购的已税润滑油为原料生产的润滑油允许扣除外购应税消费品已纳的消费税税款。
其次,消费税只在生产、委托加工、进口、零售环节(只针对金银)应税消费品征税。纳税环节单一,交过消费税的就不再缴纳。
再次,消费税是价内税,销售额中是含着消费税的。
所以1、你们在采购过程中,对方只收取增值税,对方是生产企业,在生产环节应该是把价款加在了销售额中的。
2、如如第一条说明,应该是准予扣除外购已税的消费税税款的。
3、当期准予扣除的外购应税消费品已纳税款=当期准予扣除的外购应税消费品(当期生产领用数量)买价X外购应税消费品适用税率
以上回答你满意么?
第4个回答  2014-05-20
纳税人生产销售的应税消费品,其纳税义务的发生时间为:

① 纳税人采取赊销和分期收款结算方式的,其纳税义务的发生时

间,为销售合同规定的收款日期的当天。

② 纳税人采取预收货款结算方式的,其纳税义务的发生时间,为

发出应税消费品的当天。

③ 纳税人采取托收承付和委托银行收款方式销售的应税消费品,其

纳税义务的发生时间,为发出应税消费品并办妥托收手续的当天。

④ 纳税人采取其他结算方式的,其纳税义务的发生时间,为收讫销

售款或者取得索取销售款的凭据的当天。

2、纳税人自产自用的应税消费品,其纳税义务的发生时间,为移送使

用的当天。

3、纳税人零售金银首饰,其纳税义务发生时间为收讫货款或取得销货

凭证的当天;用于馈赠、赞助、集资、广告、样品,职工福利、奖

励等方面的金银首饰,为移送当天;带料加工、翻新改制的金银首

饰为受托方交货的当天。

4、纳税人委托加工的应税消费品,其纳税义务的发生时间,为纳税人

提货的当天。

5、纳税人进口的应税消费品(不含金银首饰),其纳税义务的发生时

间,为报关进口的当天。
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