当月付款,当月收到发票怎么做分录?

如我5月先付款,发票过2天寄到。直接是:
付款是:借:应付账款 贷:银行存款
收到发票:借:主营业务成本 应交税费-增值税-进项税费
贷:应付账款

这样有错不?

这样做不正确,收到购货发票后,应该先入库存,
借:库存商品
借:应交税费-增值税-进项税额
贷:应付账款
然后到月末时才将库存商品结转至主营业务成本中,
借:主营业务成本
贷:库存商品
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