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当月付款,当月收到发票怎么做分录?
如我5月先付款,发票过2天寄到。直接是:
付款是:借:应付账款 贷:银行存款
收到发票:借:主营业务成本 应交税费-增值税-进项税费
贷:应付账款
这样有错不?
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推荐答案 2018-03-21
这样做不正确,收到购货发票后,应该先入库存,
借:库存商品
借:应交税费-增值税-进项税额
贷:应付账款
然后到月末时才将库存商品结转至主营业务成本中,
借:主营业务成本
贷:库存商品
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本月
收到
对方开来的
发票,
本月已
付款,
会计
分录怎么写?
答:
收到货物和发票,你们为一般纳税人的话就可以做如下
分录
:\x0d\x0a借:库存商品/原材料\x0d\x0a应交税费-应交增值税(进项税额)\x0d\x0a贷:银行存款\x0d\x0a如果不是一般纳税人就直接借:库存商品/原材料 贷:银行存款\x0d\x0a
收到发票
没有收到货就把库存商品改为在途物资喽!
当月付款,当月收到发票怎么做分录?
答:
这样做不正确,收到购货发票后,应该先入库存,
借:库存商品 借:应交税费-增值税-进项税额 贷:应付账款
然后到月末时才将库存商品结转至主营业务成本中,借:主营业务成本 贷:库存商品
大家好,我想问一下,如果
当月
开
发票,
并且
付款,
这样的做会计
分录
是借:应...
答:
如果当月开发票,并且付款,
会计分录应该是:借:原材料 借:应交税费-增值税进项税额 贷:银行存款.如果当月开发票没有付款,当月的发票也入账
,则会计分录应该是 借:原材料 借:应交税费-增值税进项税额 贷:应付帐款 付货款时的分录 借:应付帐款 贷:银行存款 ....
购买销售用品,
当月付款,当月
给你
发票
,会计
分录
这么
写
可以吗
答:
购买时借销售费用,贷应付账款
,付款
时借应付账款,贷现金
当月收到
的进项
发票当月
已
付款
但未认证抵扣要
怎么做分录
答:
如果是支付的银行存款,那就凭银行出账单入预付账款,然后下月
发票
认证入账冲预付账款;如果支付的是现金,那么只能把发票入账,进项照提,但是申报时申报表中剔除该金额,本月申报表的进项税就与账面有差额,然后下个月认证并记得申报表进项要增加该发票的进项税,这样本月的账面进项税又小于申报表进项税,但是...
本月已付电费,增值税
发票
已
收到,
但下月才认证
,如何做分录?
视频时间 11:22
银行回单是
当月付款,
次月开回
发票怎么
帐务处理?
答:
当月付款分录
借:应付账款/预付账款 贷:银行存款
收到发票分录
借:原材料/库存商品等相关科目 应交税费-应交增值税(进)贷:应付账款
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收到货没收到发票怎么做分录
付款没发票怎么做分录
收到发票怎么做分录
收到发票付款怎么做账
收到成本发票未付款怎么做账
收到发票未付款分录
先收到发票后付款分录
收到发票并付货款的分录
付货款没收到发票的分录
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