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先交社保后发工资怎么做账
如题所述
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推荐答案 2022-12-25
1、
计提工资和社保费:
根据工资明细表计提工资和社保费。假设不考虑个人所得税,将计提额分别计入工资费和社保费,同时记录应付职工薪酬科目,将代扣社保额计入其他应收款科目,做账方法如下。
2、
发放工资:
实际发放工资,冲销应付职工薪酬科目,做账方法如下。
3、
缴纳社保:
实际缴纳社保费,冲销应付职工薪酬和其他应收款科目,做账方法如下。
3
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先交后
扣
社保怎么做账
答:
先交后扣社保做账时,在发放工资做会计分录时,已经代扣个人需负担的保险,缴纳时,两个月并在一起做
。借:管理费用-养老保险(单位缴纳部分)其他应付款-代扣保险费(个人负担部分)
贷:现金或银行存款
工资
和
社保怎么做账务
处理
答:
1、工资发放时的会计分录为:借:应付职工薪酬;贷:银行存款或库存现金
;2、社保缴纳时,企业部分的会计分录为:借:管理费用或生产成本等相关科目;贷:应交税费-社会保险费;3、个人部分社保由员工以现金形式交给企业,或从工资中扣除,会计分录为:借:应付职工薪酬-个人社保;贷:银行存款或其他应付...
...当月扣款,当月
发放工资
是上月的工资。
怎么做账务
处理?
答:
借:其他应付款-代扣个人社保金 贷:现金或银行存款
社保金是按月份上交,与当月发上月工资没有什么关系的,因为每个月都得发一次工资,不管发什么时候的。先扣社保再发工资做分录 借:管理费用-职工薪酬(或者类似的成本费用类科目)贷:应付职工薪酬-职工工资 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社...
公司
交社保
个税
怎么做账
?
答:
1、计提工资时:借:管理费用-工资(根据部门不同来划分科目)贷:应付职工薪酬-工资2、
发放工资
时:借:应付职工薪酬-工资贷:银行存款应交税费-个人所得税其他应收款-个人社保3、支付个税时:借:应交税费-个人所得税贷:银行存款公司
交社保
个税
怎么做账
?整体上来说,其实我们都知道企业员工的个税和社保费用...
请问我
工资
是做本月的,
社保
是做上月的,应该
怎么做账
?
答:
一般要先做计提科目:借:管理费用-
工资
贷:应付职工薪酬 应交税金-个人所得税
发放
时:借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保 贷:银行存款(现金)
缴纳社保
和个税:借:管理费用-社保 借:其他应收款-社保 借:应交税金-个税 贷:银行存款 ...
交社保工资怎么做账
答:
应交税费-
社保
代扣个人自负部分借:其他应收款-个人自负社保贷:应交税费-社保从
工资
代付个人自付部分借:其他应付款(从代扣工资转入的,分录略)贷:其他应收款-个人自负社保地税从银行划款收缴社保费借:应交税费-社保贷:银行存款 扩展阅读:【保险】
怎么买
,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"
工资社保
计提
发放如何做账
?
答:
工资社保
计提
发放如何做账
?首先是计提工资的会计分录,可根据员工所在部门记入相应的费用里即可:借:销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额贷:应付职工薪酬/工资总额其次
缴纳社保
,公司帮员工代垫社会保险的会计分录:借:销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额/社保保险(企业缴纳)销售费用/管理费用/职工薪酬/工资...
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