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七月末我开出专票但是忘了作废了,现在八月该申报了,我该怎么办?红冲的话还需要缴税吗?
如题所述
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推荐答案 2021-08-09
忘记作废的发票只能正常申报销售收入并缴纳税款,在下个月用负数发票冲减收入和税金。
追问
税金不能申请退税吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
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其他回答
第1个回答 2021-08-09
1.七月末我开出专票但是忘了作废了,现在八月该申报了,我该怎么办?
正常申报
2.红冲的话还需要缴税吗?
跨月红冲是八月份的事情了,七月份如果销项大于进项肯定要交税的。
如果怕老板骂,私信于我,给你出点馊主意。
追问
红冲得话到时候可以申请退税吗?
追答
先进制造业增量留抵可申报退税,否则不行
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专票跨月
怎么红冲作废
跨月的
专票怎么
冲红
答:
1
、税票没验证的情形下由销方申请办理
,先在防伪开票中开具红字发票审批单,打印出二张盖公司章,携带打印出好的审批单和能冲红的纸版增值税专票前去税务局,领到红字发票通知书,随后在防伪开票手机软件中开具负值的增值税专票;2 、税票已验证由购货方申请办理,一样先在防伪开票中开具红字发票...
专票
跨月
怎么
冲红
作废
答:
专票跨月只能红冲,不能
作废
。具体步骤为:1、首先登录增值税发票税控开票软件,如果是普票
,需要
重新填写新的发票,点击发票填开,选择类型为增值税普通发票,打开之后在上面点击“红字”,输入
需要红冲的
发票代码和发票号码,确认无误之后找到对应的纸质发票,点击确定打印就可以;2、如果是
专票,
登录之后点...
增值税
专票开
错且跨月
怎么办
答:
如果跨月了不能作废,可以直接开具红字增值税普通发票,再开具正确蓝字增值税普通发票
。增值税票开错处理办法1、当月发现:如果在开票的当月发现,购货方到主管国税机关做取消认证处理,然后退回你企业,你企业在开票系统内将该票作废,然后重新开具一份正确的发票交给购货方。注意未取消认证开票系统内不...
增值税
专票
上月
忘记作废
一张后报税的问题,急!
答:
2、现在要对方去操作,去国税局找专管员,说明情况,填进项税转出申请表,将已经认证的进项税做转出,并退还发票抵扣联和发票联,而且必须在本月之内完成才可以。我上月开错了一张增值税专用发票但当时忘记
作废了,
未抄税,如何处理 能够作废的条件 1、没跨月 2、没抄税 3、购买方没认证 我...
专票开
错
了怎么作废
或者冲红 专票开错要怎样冲红或是作废处理
答:
1 、所得税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接废止,然后重新
开具需要的
正确的发票即可。
作废的
发票需要统一盖印公司的发票作废章;2 、跨月的税票开错,先出具红字信息表,提交后,再出具红色字体负数票;3 、销货方进 入 到专用发票填开页面,点一下 “红色字体”,根据上面的提示...
跨月的
作废
发票会计应该
怎么
处理?如果发票还没认证呢?
答:
一、如果是增值税普通发票,跨月不得作废;二、跨月的发票是无法在系统进行
作废,
只能做发票
红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减;跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下...
会计
忘记作废
发票,次月
开了
红字发票,可是那张发票当月要交税款,公司...
答:
楼上很多大师已经跟你讲解得很清楚了,冲红字发票就可以,公司不过把这个月的税上个月就提前交了,完全不会有损失,要求你个人承担简直就是无理至极。如果公司坚决要你个人承担,而你又不怕鱼死网破,就以财务、税务方面的实际情况跟公司协商,企业既然不想交税,就多多少少都存在一些税务问题,如果真...
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