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用友U8上年的应交税费期末余额和结转到下年的应交税费期初余额不一样是什么原因
如题所述
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推荐答案 2017-07-31
有可能是下年的会计的科目的二级和上年不一样,有可能会是系统结转的时候的自身问题。只需要进入到本年,去总账-设置-期初余额中把这个科目的数据改成和上年一样就可以了。
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...软件
上年
年末数平,而
转到下年
时
期初
数就不平了,这
是什么原因
...
答:
估计2010的会计科目与2011会计科目有差役
,导致有期末数未结转。请检查会计科目
用友
财务软件中
上年期末余额和
今年年初
余额不一样
咋回事?咋办呢_百度...
答:
可能是因为需要先做今年的账务,提前建立了年度账,上年又添加了新的基础资料,再进行年结
,导致基础资料不一致,最终导致余额不等。这种情况下,需要在今年添加上年新增的基础资料,再进行年结 另一种情况是正常年结,但是又反年结,修改了账套数据,导致余额不等。这种情况下,直接进行年结就可以了 ...
用友
财务软件中
上年期末余额和
今年年初
余额不一样
咋回事?咋办呢_百度...
答:
首先,确定上年期末余额和今年期初余额是否平衡,
若平衡,看余额表,查找没有同步结转数据的科目,看是否修改过今年期初数据,直接改或重新结转
;不平衡,则查找不平衡数据科目情况,分析并修改。若是上年期末数据不对,则改正,重新结转。注意,可以看结转上年数据时产生结转情况表,看是否在结转过程中,某...
【80分求】
用友U8
里
上年
度
期末余额和
本
年的期初
对不上,要怎么调整呢...
答:
一、调整
期初余额
可以通过以下方式处理:修改
上年的
数据可以通过反结账的方式修改。但是不建议直接反结账上年修改上年的数据,这样也是违反会计相关法规的。1、不牵涉成本损益的,可以在当年度进行调整。先用红字把上年度的会计分录冲销,因为这属于前期会计差错更正,然后再做一个正确的蓝字凭证。2、涉及...
用友U8
.52
上年结转
数据,弹出结转科目1个,是现金项目,年末明细账
与
总账
及
...
答:
如果就期初余额对不平怎么
结转都是
不平的情况下。建议最简单的办法就是,手工直接调整 下一年
的期初余额
,,参照去年的年末余额进行更改即可,如果是 总账与明细账这 些对不平,只有一个可能,你
结转的
时候用的是明细结转而且上一年没有做往来两清导致 建议,年度结转,总账系统结转时采用
余额结转
的方式...
用友
软件
结转上年
总账数据,
期末
应付工资没
余额
啦,为
什么到下
一年
期初
...
答:
1)你看错了。2)上年12月的有凭证没过帐你就
结转下年
了。3)
下年期初
数有人改动。4)应付工资科目有二级,三级科目。你只看了一级科目没余额。其实,明细的二,三级科目有余额。不过方向相反而已。
我使用
用友U8
时,修改了上一年的凭证,本年年初
余额和上年的
年末余额就不...
答:
本年年初
余额和上年的
年末
余额不
同,要调整本年年初余额就可以了,先要反结账、反记账、反审核,一直恢复到年初的状态,就可以把本年年初余额调整与上年的年末余额一致的。
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用友的科目余额表中的期末余额
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