77问答网
所有问题
当前搜索:
用友软件结账流程
怎样用
用友软件
年底
结账
以及在下一年度结转上年余额?
答:
1、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年
结账
套号,点击“确认”。2、以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。3、账套主管重新以新年度登录管理系统。点击“年度帐”——“结转上年数据”...
用友
T6
结账
及反结账操作详细步骤
答:
月末
结账
用友软件
T6财务系统 1、总账:【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。财务会计→总账→凭证→记账。2、固定资产:【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账 供应链系统 3、销售管理:【审核单据】供应链→销售管理...
怎样用
用友软件
年底
结账
以及在下一年度结转上年余额?
答:
1、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年
结账
套号,点击“确认”。2、以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。3、账套主管重新以新年度登录管理系统。点击“年度帐”——“结转上年数据”...
用友
T6
软件
的反记账操作
流程
是怎样的?
答:
4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6
软件
反
结账
:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示...
用友
财务
软件
如何
结账
?
答:
可以考虑如下操作
结账
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。(4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。(5) 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮...
用友
u8年终
结账流程
答:
用U8友软件年度结转操作步骤
用友软件
年度结转操作步骤 :1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“
结账
”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——>基础信息——会计期间——>增加。2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——>期初余额——>点击开...
用友软件
年底
结账
以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?
答:
1、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年
结账
套号,点击“确认”。2、以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。3、账套主管重新以新年度登录管理系统。点击“年度帐”——“结转上年数据”...
财务
软件用友
U8记帐凭证如何进行月结
答:
1、在
用友
财务
软件
中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。2、这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。3、下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。4、为了处理凭证的
结账
问题,在这里选择所要结账的月份并按照提示完成即可。
用财务
软件结账
之前要做什么工作了?每个月的做账具体
流程
?谢谢!
答:
用财务
软件结账
之前要做什么工作了?每个月的做账具体
流程
?谢谢! 日常账务处理:填制凭证--审核凭证(审核和制单人不能同一人)--记账--损益结转--月末结账。然后就可以出报表
用友
财务软件的做账流程是怎样的呢?谢谢! 1、点击记账,出现记账成功的字样。 2、选择期末处理中的期末结转。 3、...
用友
T6采购管理
结账流程
答:
用友
T6月末
结账
实操
流程
财务系统 1、总账:【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。财务会计→总账→凭证→记账。2、固定资产:【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账 供应链系统 3、销售管理:【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。【销售...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜