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用友软件结账流程
用友
T3中固定资产怎么反
结账
?谢谢!
答:
固定资产反结账 反
结账流程
如下:反结账当月日期登入
软件
-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因...
用友软件
怎么记账
答:
(1)在
用友
T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。(7)跳转到试算平衡表页面中,试算结果显示平衡,即可记账。(8)最终记账完成。用友T3财务
软件
可以反记账和反
结账
(1)反...
用友
T3
软件
操作方法即注意事项
答:
但是使用软件记账怎么样修改凭证呢?如果您编制的凭证还没有审核,那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改,如果已经审核的凭证您需要先撤销审核,如果已经记账的凭证您需要先反记账。九、怎样反记账和反
结账
为了记账的方便,体现电脑记账的优势,
用友软件
设置了反记账和反结账的功能。反结账操作
流程
:...
用友
T3中固定资产怎么反
结账
?谢谢!
答:
固定资产反结账 反
结账流程
如下:反结账当月日期登入
软件
-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因...
用友
T3月末
结账
和年末结账的区别,有
流程
更好!转入本年利润时的会计分录...
答:
用友
T3财务会计
软件结账
操作
流程
图:(1) 检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。(2) 月末结转必须全部生成并记账,否则本月不能结账。(3) 检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能记账。(4) 核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致,不一致不能结账...
用友
U8反
结账
反记账反审核操作方法
答:
深入解析:如何在已
结账
的
用友
U8中调整凭证?反结账、反记账、反审核操作详解在日常财务工作中,我们遵循严谨的
流程
:填制凭证、审核、记账,然后结账,一旦进入结账阶段,凭证的修改就变得复杂。但别担心,遇到需要修改的情况,可以通过一系列反操作来实现,包括反结账、反记账和反审核。让我们一步步来学习...
用友
T3月末
结账
和年末结账的区别?
答:
没有区别,都是
结账
,
流程
也是一样的。就是在12月要多做一个会计分录,就是“本年利润”科目余额要结转到“利润分配-未分配利润”里面,再做月末结账,就单击月末结账..一步步下去。会计分录:(1)如果年终时‘本年利润’借方有余额 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 (2)如果年终时‘本年...
用友
T3
结账
说固定资产没提折旧
答:
1、如果说固定资产使用了,录了固定资产卡片,可以直接去
用友
通T3
软件
的固定资产模块进行计提折旧,生成会计凭证,然后
结账
。2、如果说是固定资产没使用,之前就是误操作启用了,现在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步骤如下:a、用账套主管登录系统管理,如 demo 登录系统管理。b、点账套菜单下的启用...
用友
反
结账
的操作步骤
答:
1、首先登陆
软件
,在软件中,选择“
结账
”图标,并单击。2、如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功。5、最后点击“取消”按钮,...
用友
ERP-u8财务
软件
的使用
流程
答:
反
结账
操作
流程
图:反结账(Ctrl+Alt+F6) 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 三、 UFO报表操作流程 主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和
用友软件
(集...
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