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用友软件结账流程
用友
财务
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的做账
流程
是怎样的呢?谢谢!
答:
二、做账
流程
总帐系统 1、总账---系统初始化---设置会计科目---录入期初余额---设置凭证种类 填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者
结账
,通过整理可清除作废凭证,并对未记...
用友
T3财务
软件
反
结账
、反记账以及删除凭证操作
流程
答:
第一步、反
结账
1、进入
用友
通
软件
,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账,...
用友
财务
软件
T6如何反记账,反
结账
答:
4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6
软件
反
结账
:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示...
用友
U8年结详细操作步骤
答:
年度结转整体
流程
分为以下四个部分: 1 、准备工作: 1.1 各模块业务检查:对各模块进行年末
结账
前的业务检查,
软件
中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。 1.2 对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账:成本管理与总账进行月末结账时,要求工资管理系统结账,但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末...
用友
ERP-u8财务
软件
的使用
流程
答:
反
结账
操作
流程
图:反结账(CtrlAltF6) 反记账操作流程图:对账(CtrlH)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 三、 UFO报表操作流程 主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和
用友软件
(集团)...
用友
财务
软件
T6反记账,反
结账
的操作是什么?
答:
4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6
软件
反
结账
:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示...
用友
u8年结
流程
详细说明及操作流程
答:
一、年度结转整体
流程
年度结转整体流程分为以下四个部分: 1 准备工作: 1.1 各模块业务检查:对各模块进行年末
结账
前的业务检查,
软件
中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。 1.2 对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账:成本管理与总账进行月末结账时,要求工资管理系统结账,但工资管理系统必须通过结...
用友
U8系统的月末结转
流程
是怎样的
答:
条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。5、删除凭证 先将要删除的凭证作废,再进行凭证整理6、转账定义 自定义转账 期间损益结转定义7、转账生成8、账簿管理 账簿查询 多栏账定义9、辅助核算查询10、月末处理(试算平衡、对账、
结账
) 已经结账...
用财务
软件结账
之前要做什么工作了?每个月的做账具体
流程
?谢谢!
答:
用财务
软件结账
之前要做什么工作了?每个月的做账具体
流程
?谢谢! 日常账务处理:填制凭证--审核凭证(审核和制单人不能同一人)--记账--损益结转--月末结账。然后就可以出报表
用友
财务软件的做账流程是怎样的呢?谢谢! 1、点击记账,出现记账成功的字样。 2、选择期末处理中的期末结转。 3、...
用友
财务
软件结账
后下月做账的时候怎么做
答:
一、
用友
财务
软件结账
后下月做账的时候可以考虑如下操作 1、结账 (1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。(4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。(5) 查看工作报告后...
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