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暂估成本年底怎么处理
...为了少交所得税
年底
可以互相做合同
暂估成本
吗,次年取得发票冲回暂...
答:
从法律角度来说,是违法的,当然是不可以的。你老板通过注册三家公司来回走票,本身就是违法行为,是拿不到桌面上说的。造成少缴所得税的行为,就是偷税行为。
...后收到发票成本金额小于
暂估成本
,请问
如何
做账务
处理
答:
你三月份少了一个分录。你没有冲
成本
。3月份分录:a借:库存商品-10000 贷:应付账款-10000 借:主营业务成本-10000 贷:库存商品-10000 借:库存商品8000 贷:应付账款8000 借:主营业务成本8000 贷:库存商品8000
上月
暂估成本
,这个月发票
怎么
入账,
怎样
冲销
答:
这个月发票的入账和冲销的账务
处理
是:1、上月
暂估成本
:借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 2、次月初收到发票后,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录:借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 3、取得发票后,编制正式入帐分录:借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 ...
公司主做销售,8月份部分收入未开票,以
暂估
收入
处理
,
成本
已结转,资产负 ...
答:
一般来说,为延迟交税,没有
暂估
收入的,如果因为其他原因需要暂估收入,一旦做了收入就需要缴税,另外资产负债表是反映资产负债所有者权益的情况的,不是反映收入
成本
利润的,所以暂估收入与资产负债表没关系,但是如果确认收入与利润表示有关系的
暂估
入库问题
怎么
按照差额调整主营业务
成本
呢?明细如下
答:
很明显是你在
暂估
的是估计的
成本
是低了。 1:如果此种产品有多批次进货的话,可以用加权平均法,单价是多少乘上销售的数量是多少就转多少好了! 2:如果不是,那就把多余的200转了就行了 分录:借:主营业务成本 200 贷:库存商品 200 注意:只转金额,没有数量 采纳哦 ...
暂估成本
算忘记调回来去税务局
怎么
改
答:
1、寻找专业的部门,如果没有来过的话,找一个人问一下。2、将自己的需求和问题告诉专业的人员,在她们帮忙下逐步改。
...运费以及其他费用应记入什么科目,其会计分录
怎么
编制/
答:
对于建筑行业中
暂估成本
的
处理
,企业通常设置原材料、周转材料等科目进行核算,相关的会计分录该
怎么
做?建筑业暂估成本的会计分录1、未认证时,估价入库:借:原材料/周转材料/库存商品等贷:库存现金/银行存款等2、认证当月正式入库先冲回借:原材料/周转材料/库存商品等(红字)贷:库存现金/银行存款等(...
包装物
暂估
入账且领用了一部分并结转了
成本
,实际支付款项时,如果
暂估
价...
答:
你是实际
成本
计帐不是计划成本计帐,不需要做调整。该估就估,该冲就冲,差的数不论是正数还是负数都不必调整上月的成本费用数了,直接就记入本月数中就行了。因为成本数是一年内结算,在各月内有差额的没关系的,不影响所得税,不用管的。
...月只有收入无成本和费用,请问要
暂估成本
费用
怎么
做分录
答:
以你的收入总额来
暂估
,比如你
成本
占售价的80%,你本月收入100万元,成本就暂估入账80万元。或者测算本月收入构成的产品:(产成本+管理费用)*1.10来暂估
为什么
暂估成本处理
后会生成两笔业务,请教一下
答:
既然是
暂估
的,数字肯定不十分准确,正规票据来了以后,原来的分录原样重回,再按正规的票据做就行了
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