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内账问题,以前的应收款要怎么处理?
刚进新公司 以前是没有做过内账的现在要求我做内账 我想问下我假设11月开始建账 以前产生的应收款应该要怎么做分录 还有银行存款和现金的余额要怎么做分录呢
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其他回答
第1个回答 2019-09-14
借:以前年度损益调整
10000
贷:其他应付款
10000
借:应交税费--企业所得税
贷:以前年度损益调整
借:盈余公积
贷:利润分配---未分配利润
第2个回答 2020-02-23
新建账不用做分录了,直接把余额输入在期初余额就好,最后试算平衡一下,资产=负债+所有者权益。费用和收入都是没有余额的。
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内账问题,以前的应收款要怎么处理?
答:
新建账不用做分录了,直接把余额输入在期初余额就好
,最后试算平衡一下,资产=负债+所有者权益。费用和收入都是没有余额的。
...
之前
没有
内账,
现在开始做账,那
以前的应收
账
款怎么
办?
答:
4、从以前的账中看有没有应收账款,如果有,确认真实性。将其照搬到内账中
。反正内账你是重新建账,把它当作期初数据。
以前
年度
的应收
账款现在
怎么
调整
答:
应收账款的年初余额如果是应收款汇总反应,那把该笔应收款明细调整出来就是了
;如果收入和应收款都没反应,发票没开,那把发票开了,增加收入,同时增加应收款,就可以把应收款的余额抹平了。应收账款(Receivables)应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收...
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