内账问题,以前的应收款要怎么处理?

刚进新公司 以前是没有做过内账的现在要求我做内账 我想问下我假设11月开始建账 以前产生的应收款应该要怎么做分录 还有银行存款和现金的余额要怎么做分录呢

第1个回答  2019-09-14
借:以前年度损益调整
10000
贷:其他应付款
10000
借:应交税费--企业所得税
贷:以前年度损益调整
借:盈余公积
贷:利润分配---未分配利润
第2个回答  2020-02-23
新建账不用做分录了,直接把余额输入在期初余额就好,最后试算平衡一下,资产=负债+所有者权益。费用和收入都是没有余额的。
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