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用友出纳用友出纳通年度结账出现对应的挂接程序账套还未结账请先进行挂接程序
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推荐答案 2018-01-10
出纳跟总账挂接的情况下,出纳年结前,总账必须先建立了新的年度账
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如何
年度结账
答:
1、打开用友出纳通的记账窗口,确定需要年度结账的相关凭证。2、会来到转账生成页面,选择期间损益结转以后进入下一步。3、这个时候要求对账,即核对出正确的对账结果。4、在月份的基础上完成结账,这样一来即可实现
用友出纳通年度结账
了。
用友出纳通年度结账
老
显示
有什么
挂接
系统未接 怎么回事?谢谢
答:
是要所有的账户过完账才能结账,如果是没有使用的账户就要停用,否则也结不了账的
用友
绌
纳通
怎样
年度
结帐
答:
出纳通
中就有一个
年度结账
功能的
...
账套
,结转如何操作,具体步骤(包含
出纳通
如何
年度
备份结转)
答:
先在D盘建立一个新文件夹;再打开桌面系统管理--ADMIN进入,点击账套--备份或输出--选择账套--备份或输出--确定(等一、两分钟,此时用友系统正在处理),再选择备份
的账套
路径(D盘新新建的文件夹)就OK了!结转下年度新账套:先把电脑日期改为下
年度的
1月1日如:2014年1月1日 双击桌面系统管理-...
我们的财务原件是
用友
T3有
出纳通
功能,会计没做年结,出纳做了月结后能...
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用友软件年度结转操作步骤 一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:1、进入系统管理,点注册,2、注册用户名用admin,再点确定。3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份
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t3标准版
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反
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怎么取消
答:
如果已经结帐) 1、进入用友软体,开启总账系统模组,依次点选总账——期末——结账 2、在弹出的视窗中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账 3、反结账操作只能由账套主管执行 反记账(如果未...
请问,
用友
T3
出纳通
里,新建
的账套
里没有银行,现金期初余额,没有
对应的
银...
答:
如果是连用的要在会计科目里指定 现金总账科目 银行总账科目 在
出纳通
的账户管理里面添加
对应的
帐号然后录入对应的期初余额就是了
大家正在搜
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