更正增值税申报表时附加税更正吗

如题所述


更正增值税申报表时附加税更正吗
涉及增值税纳税金额错误的,就需要做附加税更正申报的,更正申报业务,需要携带:营业执照副本,公章,正确的申报表。前往办税大厅办理即可。
纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的。若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正。申报错误更正后,系统会自动根据前后申报信息判断应补退金额。
增值税纳税申报表跨月可以进行更正吗?
一、照例零申报,担心被列入税局重点监控对象,给企业带来税收风险。现在需要修改为有税额的申报。
补救方法
1、作废该张报表:点击主界面右上角【菜单】-【文件】,选择【申报作废】,选择需要作废的报表,点击【作废】,点击【提交】;
2、在作废界面单击“作废”时,弹窗提示“已过申报期限,作废后再申报,如有税款会产生滞纳金,要继续吗?”,默认“是”;
3、作废后重新申报、缴款即可,需要连同滞纳金一起缴纳。
二、存在适用不同税率的应税收入时,没有单独核算申报,而是把低税率应税收入汇总到高税率应税收入中进行申报,造成企业多交了税款。现在需要修正。
补救方法
1、应税收入应按适用税率进行核算申报;
2、对于已经扣款的申报,网上申报目前无法作废或撤销。只能重新提供正确的申报表到办税服务厅前台进行补充(更正)申报。
三、享受增值税即征即退的纳税人申报时,误把即征即退收入填写成当期应税收入,影响了企业享受即征即退优惠政策。现在需要修正。
补救方法
1、如果无税额,那么直接在网上申报系统里作废后重新申报;
2、如果有税额,那么只能重新提供正确的申报表到办税服务厅前台进行补充(更正)申报。
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