用友t3反记账反结账怎么操作

如题所述

用友t3反记账反结账怎么操作如下:

反结账。在总账菜单中选择“月末结账”,选中需要取消结账的月份,同时按“Ctrl+Shift+F6”,输入操作员的口令并确认,反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消即可。

反记账。依次点击总账——期末——对账,在弹出的窗口中,直接按“Ctrl+H”组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮,退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“XXXX年XX月初状态”。

如果遇到问题,可以在官方网站咨询在线客服或在论坛中寻求帮助。

在恢复记账前状态窗口中,选择需要恢复的记账时间,一般选择最近的记账前状态,点击“确定”,然后输入主管的口令并确认,即可恢复记账前状态。

取消审核。依次点击总账——凭证——审核凭证,在弹出的“审核凭证”窗口中,选中需要取消审核的凭证,点击“取消审核”,再点击“确定”即可。

取消审核后,需要重新进行审核或者删除凭证。

需要注意的是,在进行反记账、反结账操作前,必须备份账套数据,以免造成数据丢失。同时,这些操作必须在软件中输入相应的操作指令,具体指令可以参考软件的用户手册或在线帮助文档。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答