之前我们是辅导期一般纳税人的时候预缴过增值税,现已经申请退回了,可是税局要求我们申请退回的税金用于每个月交的税里扣除,那么在我扣除的第一个月里我应该在企业电子报税系统那里反应出来?因为之前我预缴增值税的时候有把预缴的增值税填到主表上,那现在我用来抵税,应该在哪里填上我退回的税金呢?我们预缴的税金是一年前预缴的.不是当月预缴的,现在退回来用于抵税的.