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今年12月收的增值税票,可以12月份认证,1月抵扣吗?急
如题所述
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推荐答案 2008-12-26
不可以的。
除非你们是辅导期的一般纳税人。
否则,你当月认证的,当月必须抵扣。
否则,你永远也不可以抵扣了。
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其他回答
第1个回答 2008-12-26
当然可以,做留抵税金就行了。本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-12-26
只要认证完就要算入抵扣总数的,但是你如果抵扣完还有剩余的话可以在下个月在抵扣,但是做报表的时候肯定要算到里面的。要不你就不抵扣,反正有效期是三个月,也不用着急认证。。
第3个回答 2008-12-26
如果想1月抵扣,那就1月再认证好的,但注意距开票日期不能超过90天。
第4个回答 2008-12-26
如果进项税很多,则可在下月使用,不要超过90天.不认证不用记帐.
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12月份
开
的增值税
专用
发票可以
在
1月份
拿去
抵扣吗
答:
可以
。根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)规定:“增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票,应在开具之日起180日内到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期内,向主管税...
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答:
不要担心,不会过期的,
在开票日期后180天内认证都可以抵扣的
12月份
开
的增值税
专用
发票可以
在
1月份
拿去
抵扣吗
答:
可以
。根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)规定:“增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票,应在开具之日起180日内到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期内,向主管税...
增值税票认证月份
和入账月份必须是同
一
个
月吗?
答:
可以的
,你的发票日期本来说是12月份的。就抛开发票认证这个环节不说,你的发票本来就是应该做到12月份的凭证里面的。只不过一般人的做法是那一个月认证就做到那一个月的账里面,这是为了方便做账。
12月
开的专票
,1月
初
认证,
能在
1月份
申报
抵扣吗?
答:
1月份
申报的是
12月份的增值税,
如果一月初认证的是用扫描仪
认证的
,那
抵扣
的是
一月份的
税款,只能2月份申报,如果是在勾选平台
认证,
并且认证的期限选择的是
12月份,
这样抵扣的就是12月份的税款,这样就可以在1月份申报抵扣。
增值税
专用
发票12月份
开具明年
可以1
月份
抵扣吗
答:
如果收到
增值税
专用
发票,12月份的
进项票,那是
可以今年
17年
1月份抵扣
的。
增值税发票
勾选
了
能跨
月吗?
答:
勾选
认证可以
跨月吗答:增值税网上认证平台
发票可以
跨月使用.
增值税发票认证
后当月就要
抵扣,抵扣
不完
的可以
留以后
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直到抵扣完.但是,比如4月开具
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不能勾选认证到3月,因为在你未报税缴款之前,在网上认证平台也看不见别人给开具4
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