增值税发票红冲操作流程

如题所述

首先是第一步,用户先打开开票软件,点击顺序是:发票管理-发票填写-电子增值税普通发票填开,然后再点击票面上的“红字”。
第二步就是录入正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击“下一步”,在弹出的提示框核对发票信息,点击“确定”按钮。
第三步,看看系统是否能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击“确定”按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息;如系统不能调出票面信息,则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息(数量和金额为负数)。
最后一步,确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击“保存”按钮完成开具。
这里的红冲指的就是将原来错误的凭证冲红,也就是说为了将原错误的凭证冲掉先用红字做一张和蓝字相同的红字凭证,而后在做一张正确的凭证。
一般是出现开票有误、应税服务中止、发生销货退回这三种情况才会把发票红冲,现实中错开发票这种情况最常见。
错开的发票不及时作冲红处理的话,除了账实不符之外,还有如果被查出,将会产生罚款、滞纳金等。
小编归纳,通过以上关于增值税发票红冲操作流程内容介绍后,相信大家会对增值税发票红冲操作流程有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
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