另外,因为是新开业只有一点销售,所以不用缴纳增值税,而且因为是亏损也不用缴纳所得税,但是印花税是不死应该单独缴纳,还是等第一次缴纳所得税或增值税时再缴纳?
我刚接手账簿,发现其开具的增值税普通发票限额为十万,但是其增值税是按照一般纳税人的方式按销项-进项差额缴纳的,据老板说正在办理一般纳税人申请,这是怎么回事,他应该怎样缴纳增值税!
如果现在是处在辅导期,不就应该可以开具增值税专用发票了吗?怎么还都是普通发票。另外,为什么每月1号都有一个网银收取的1.4元的手续费,明明每笔付款后都已经扣了手续费了