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我想问一下!这个月我公司的增值税发票开多了,销项发票金额比进项发票金额多太多了,要交很多的税。
如果我以后的销项又比进项多的话,我还用不用再交税了!这个我真是不懂,请高手支招!越详细越好。谢谢。
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推荐答案 推荐于2017-09-19
销项比进项多了就得交税啊,如果以后进项多了再留抵,但是交上的税是退不回来了,但是我们这里是不让留抵的,所以一般每个月就早按应该交纳的税负算着开的销项跟进项,宁肯多点进项不行下个月再抵也不要开太多销项一次拿太多税款,因为税务上还有个监控系统,税款一下拿太多了,再一季度又拿很少,就有可能出预警的。
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其他回答
第1个回答 2011-02-18
如果贵公司根据每个月能取得的进项票来控制销项票的开具,这样就能控制交税的多少,税务局没有要求每个企业每个月要交多少税,因此不存在这个月交多了、下个月可以少交的说法~另外税务局对税负会监控的,也就是纵观全年你实际交的增值税和不含税销售额要保持一定的比例,税负太低或者过高都不好。
第2个回答 2012-05-06
有需要开发票的话就直接找我公司帮您!
第3个回答 2011-02-18
你可以每个月开票之前,先算下看下你开票金额,在找进项税票,就不会出现哪些问题了。
第4个回答 2011-02-18
销项比进项多得交税
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这个月
销货
发票开多了
4000元,要多交多少
税
啊?怎么计算?
答:
那么你多开的发票是15627-11627,你
销项增值的增值税
为15627/(1+17%)*17%-11627/(1+17%)*17%=4000*17 与进项无关 二、企业所得税 你本来收入是11627/(1+17%)*
,进项
成本为1万/(1+17%)*,利润为1627/(1+17%)
,企业
所得税为1627/(1+17%),*25 现在你
多开了
4000元
发票
...
当月的
销项
多于
进项
的部分,下月可以继续抵扣进项么
答:
也就是当月的
销项税
额
比进项
税额多一百万元,就是应该缴纳
的增值税
,次月初申报后就要缴纳的;下月进项50万
,销项
20万,下月就形成留抵税金,留待以后月份继续抵扣(烟水若兰0577的建议没有实际意义,因为形成留抵和下下个月认证抵扣的性质是一样)。是不可能用(也没有办法)上
月销项
税额比进项税额多...
到月底了
进项发票
供方说
这个月的发票
要下个
月开
给我们 那我们
公司
这 ...
答:
销项大于进项,本月是要交税的 税费并不是每月都要交的,要看税种,
增值税
是销项大于进项才需要交税 下月的
进项多
了可以留抵,但不可以冲销以前的月份,年末还有留抵的进项可以在明年继续抵扣使用。
急!如果我要开一张
发票,进项
与销项数额差距很大
,销项多
,也就是利润大...
答:
税率不会变。
销项
大于进项或没有进项,那么也就意味着没有可以抵扣的金额,你开多少钱的
发票
,乘以税率,就是你要交的税金。
增值税
专用
发票金额开多了
怎么入账
答:
增值税
专用
发票金额开多了,
根据取得
的发票
及付款凭证入帐。增值税征收范围有以下几点:1、交通运输业包括,陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输;2、现代服务业包括,研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务。增值税税收类型分以下几种:1、生产型...
增值税
票已开具给客户、但是由于单价多出来5元
我公司多
做了主营业务收 ...
答:
但有一个前提,就是与购货方协商好,由购货方以货物质量不好为由,要求给予折让。经双方税务局同意,你可以将
多开的金额开具
红字专用
发票
冲减,同时相应调减
销项税金
。但同时,购货方也要同时冲减
进项税
金,即购货方抵扣
的税
少了,所以要事先协调好。不过这业务操作起来挺麻烦,600多元,值不值,...
...每个月有
进项
才可以开出
增值税发票
?开出去
的发票
总额是不是要低于...
答:
不一定必须每个月有进项才可以开出
增值税发票
。开出去
的发票
总额不一定要低于进项票额。
销项税
额多出进项交纳税增值税
,进项
多于销项本期不用交增值税,还可以抵到以下月份抵扣。
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