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用友u8反记账反结账如何处理
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第1个回答 2019-10-08
反结账:总账-期末-结账
鼠标点中最后一个结账的月份,然后ctrl+shift+F6
输入账套主管的密码,显示取消结账即可;
反记账:
总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。
第2个回答 2019-08-01
你的情况
我建议还是不要反结账了,用友供应链里面的反结账会必须要删除上月相关的业务凭证(就是牵扯到单据生成的凭证),你不怕麻烦吗?
我给你的建议是,要不就直接做红字冲掉,然后再重新入库,要不然就不用管8月末和9月初的了
反正到了9月底
库存和总账还是对上了
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用友U8反结账反记账反
审核操作方法
答:
首先,
反结账
是关键步骤:1. 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。2. 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的"DEMO"。结账状态被撤销后,"已结账"的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。接下来,
反记账
:1...
用友U8
软件
怎么反记账反结账
答:
1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择【结账】图标并单击
。2、如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功,点击【...
用友u8反记账反结账如何处理
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用友u8反记账反结账如何处理如下:1.将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证
;2.将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账;3.将原记账凭证及反记账凭证归档保存;4.将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。拓展:用友u8怎样打开科目余额表?进入【总账】-【科目余额表】打...
用友u8怎么反记账
啊?
答:
用友u8反记账
的操作步骤如下:1. 以账套主管的身份进入软件,点击“期末”-“结账”。2. 选择需要
反结账
的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。3. 点击“期末”-“对账”,取消勾选“对账”,点击“确定”。在用友U8...
会计
用友
软件里的
反记账
和
反结账
是
怎么
操作的?
答:
第一步、
反结账
1、进入
用友
软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、
反记账
1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口...
用友U8
软件中,
反结账
和
反记账怎么
操作? T6和U8的区别是什么?
答:
反结账
:点击
用友
软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。
反记账
:总账---期末---...
用友u8反记账反结账如何处理
答:
反结账
:总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份,然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码,显示取消结账即可;
反记账
:总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。
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