用友u8反记账反结账如何处理

如题所述

第1个回答  2019-10-08
反结账:总账-期末-结账
鼠标点中最后一个结账的月份,然后ctrl+shift+F6
输入账套主管的密码,显示取消结账即可;
反记账:
总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。
第2个回答  2019-08-01
你的情况
我建议还是不要反结账了,用友供应链里面的反结账会必须要删除上月相关的业务凭证(就是牵扯到单据生成的凭证),你不怕麻烦吗?
我给你的建议是,要不就直接做红字冲掉,然后再重新入库,要不然就不用管8月末和9月初的了
反正到了9月底
库存和总账还是对上了
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