补缴上个季度的增值税,会计分录该如何做

补缴上个季度的增值税,会计分录该如何做上个季度收入153000,15300/1.03×0.03=4456.3,但是开票软件上的实际数是4486.3,少交了30元,这个月想补缴,请问会计分录怎么做(数字不一定准,大概就是这个意思)

借 主营业务收入
应交税费--应交增值税--销项税
贷 银行存款
你看一下这样可以吗?追问

没看懂,能详细一些吗?

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