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速达3000STD 我已经确认了结转损益后发现有误如何删改凭证?
如题所述
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推荐答案 2012-08-10
在菜单栏中 找到 账务 点开 下拉菜单 最下面一个 辅助工具 里面有反结账 反登帐 反审核 按照这个步骤做完以后就可以进行凭证的修改了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
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其他回答
第1个回答 2012-08-06
如果已经结账了请先反结账,反登帐,反审核,即可修改凭证,如果没有结账的话请反登帐,反审核才可以修改凭证,损益类凭证也一样
第2个回答 2012-08-04
直接找到凭证改就可以,或者删除。
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使用
速达3000
PRO系统,录完4月份
凭证之后发现
3月份
有错误凭证
,反结账之 ...
答:
---将3、4月的进销存反结账。
速达3000
单机版反结账,报表
损益
数怎么不能根除
答:
不管你删不删(反结账后已把“结转本期损益”的凭证删掉)都是无所谓的
。如果你删了你就要重结转损益,你没删,结转损益不会再对以前分配过的额再生成凭证。应该是你软件当前版本的问题,说下你什么版本,再推荐你一个好版本。
使用
速达3000
,期末
结转损益
时
发现
费用科目余额不为0,请问是什么原因,如 ...
答:
可能是费用科目的余额结转方向发生错误,
或费用红字结转造成的.建议你重新反结账
,认真对照费用科目的发生额合计以及结转损益时要求的结转选项.
速达3000
怎么结帐
答:
是
速达3000STD
吗?你是进销存结合使用还是分开使用:1。进销存和财务结合使用(严格安装顺序来操作)a。先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。b。财务结账,做“出纳签字”——》“
凭证
...
速达3000
里面。数据都做好了,登记完后怎么才可以结帐?谁知道把步骤告诉...
答:
1、点左侧“账务系统”或点上面“账务”菜单→
凭证
审核→成批审核 2、点左侧“账务系统”或点上面“账务”菜单→凭证登账→登账 3、点左侧“账务系统”或点上面“账务”菜单→
结转损益
→确定 4、点左侧“账务系统”或点上面“账务”菜单→期末结账→确定 三、生成月份报表 1、点上面“账务”菜单→...
速达3000
怎么结帐?
答:
\x0d\x0a b。财务结账,做“出纳签字”——》“
凭证
审核”——》“凭证登帐”——》(如果有外币,没有就跳过次步骤)“账务”菜单下面“期末调汇”——》“
结转损益
”——》“期末结账”。结账成功后,你看你软件下面的会计期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a 结账就完成了。\x0d\x...
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