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用友出纳通年度结转多转了一年,如何反结转
如题所述
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推荐答案 2019-11-20
12月份月末处理执行完了就结完了。和平常月份结账一样。
如果是结转到下年的话,首先通过“系统管理”用帐套主管的名字注册,选择使用的帐套,和会计年度2010年,通过“年度帐”下拉菜单中的“建立”来完成2011年的年度帐建立。
完成后,重新通过“系统管理”用帐套主管的名字注册,选择使用的帐套,和会计年度2011年(新年度),通过“年度帐”下拉菜单中的“结转上年数据”功能将2010年的期末数据结转到2011年即可。
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用友
t3畅捷通
出纳通怎么反
结账?
答:
1、打开出纳通 2、点击账务处理~月结
3、选择需要反结的月份点反结账就可以
t3标准版
出纳通反
结账
怎么
取消
答:
在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账
3、反结账操作只能由账套主管执行 反记账(如果未结帐) 1、依次点选总账——期末——对账 2、在弹出的视窗
急!
用友出纳通
已经
年
结
了,
发现去年的期初数录错了,请问
如何
修改去年期...
答:
1 全年各月数反结账反记账 2 然后,新建一个账套,参数与此账套一样,重新输入期初数
3 引入数据:从现在账套引入到新账套 4 进行各月记账结账,5 熟练的话,有10分钟时间足够了
用友出纳通
到这样地步 日记账
怎么结转
到下
一年
答:
进入
出纳
系统管理---选择系统管理账套--顶部的“账套”-- 做年结。不清楚问QQ1147961659
用友
t3年度备份,新建账套
,结转如何
操作,具体步骤(包含
出纳通如何年度
...
答:
用友
账套备份:先在D盘建立一个新文件夹;再打开桌面系统管理--ADMIN进入,点击账套--备份或输出--选择账套--备份或输出--确定(等一、两分钟,此时用友系统正在处理),再选择备份的账套路径(D盘新新建的文件夹)就OK了!
结转
下年度新账套:先把电脑日期改为下年度的1月1日如:2014年1月1日 双击...
用友
T3
出纳通
2013年2月26日建的新账是2012年12月31日,但做账只能从2013...
答:
用账套主管登陆系统管理,修改启用时间为1月1日,就可以将1-2月份账做进去了。
您好
,用友出纳通结转
的时候没有把银行对账的部分结转过来,有3个账户...
答:
结转
的时候有的账户选择的没?或者再结转另外2个账户啦
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