用友u8软件中,在有未记账固定资产凭证情况下,先行对固定资产进行结账,结果不平衡,然后应该如何处理?

如题所述

把从固定资产生成的凭证在总账中做记账处理,然后,固定资产模块设置菜单中的对账科目要录入固定资产科目与累计折旧科目,这样就可以了!追问

就是在记账后重新对账就可以了,不用再做别的步骤了吧?

追答

是的,在总账中把固定资产生成的凭证记账就可以了

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第1个回答  2014-09-06
应该可以取消结账 然后补充记账
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