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对会计师事务所提出什么审计要求
上市公司每年需请会计师事务所审计并出具对外公告的审计报告.现在上市公司要求会计师事务所同时给上市公司管理层出具一份内部管理方面的审计报告,这份内部管理方面的审计报告应有什么内容及要求.
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其他回答
第1个回答 2008-11-11
因为财政部准则委员会的《企业内部控制具体规范》还没有出台,所以目前这个内部控制审核报告还是沿用以前的套路,主要是三部分:
一是,企业内部控制状况情况,可以在分析企业主要业务循环的基础上描述对应的内部控制制度建设情况
二是,对主要内部控制制度执行情况的测试结果
三是,建议和意见本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-11-10
这个内容就多了,可以看看内部审计准则和萨-奥法案等内容.
相似回答
对会计师事务所提出什么审计要求
答:
一是,企业内部控制状况情况,可以在分析企业主要业务循环的基础上描述对应的内部控制制度建设情况 二是,对主要内部控制制度执行情况的测试结果 三是,建议和意见
注册
会计师对审计
报告有
什么要求
吗?
答:
会计报表反映的内容符合被审计单位的实际情况
;会计报表内容完整,表述清楚,无重要遗漏;报表项目的分类和编制方法符合规定要求,因而对被审计单位的会计报表无保留地表示满意。审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。(一)合伙会计师事务所出具的审计报告,应当...
注册
会计师审计的
基本
要求
是
什么
?
答:
会计师事务所
对本所注册会计师依照前款规定承办的业务,承担民事责任。第十七条 注册会计师执行业务,可以根据需要查阅委托人的有关会计资料和文件,查看委托人的业务现场和设施,
要求
委托人提供其他必要的协助。第十八条 注册会计师与委托人有利害关系的,应当回避;委托人有权要求其回避。第十九条 注册会...
审计
难点解析1——
独立性
答:
①对于向审计客户提供的鉴证业务,要求会计师事务所、鉴证小组成员独立于该客户
; ②对于向非审计客户提供的鉴证业务,如果报告没有明确限定于指定的使用者使用,则要求会计师事务所和鉴证小组成员独立于该客户; ③对于向非审计客户提供鉴证业务,如果报告明确限定于指定的使用者使用,则要求鉴证小组成员独立于该客户,并且...
会计事务所审计
内容是
什么
?
答:
会计师事务所
审计内容包括会计凭证、会计帐薄、银行对帐单、税金申报表、主要供销合同、银行借款合同、实物保管帐、设备管理台帐、固定资产管理台帐等。会计师事务所审计流程:1、审计准备阶段。根据项目审计计划,对被审计单位
的审计
事项开展审前调查活动,制定审计工作方案,组成审计组,在实施审计三日前,向...
在签订
审计
业务约定书时,
会计师事务所
需要与管理层就其
哪些
责任达成一致...
答:
4.配合审计工作:管理层应积极配合
会计师事务所的审计
工作,提供必要的审计资料和协助,确保审计活动的顺利进行。5.保密义务:管理层应对审计过程中涉及的敏感信息进行保密,不得泄露给第三方。6.违约责任:如果管理层未能履行上述责任,会计师事务所有权解除审计业务约定书,并
要求
管理层承担相应的违约责任...
注册
会计师
在年度报表
审计
过程中需要注意
哪些
事项
答:
二、正确理解审计的时间范围 尽管审计的时间范围在审计报告中已明确,但《首次接受委托时对期初余额
的审计
》准则
要求
注册
会计师
对以前年度发生的经济业务进行审计确认。对报告期后发生的经济活动,《期后事项》准则要求注册会计师进行适当关注和披露。另外,在可预见的未来时期内是否能够正常运行,《持续经营...
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