我运输增值税这样作分录开运费时借:应收账款10000 贷:主营业务收入9708.74 贷:应交税费—应交增值税(销项)291.26交税时因为税务代开月末合起来会有尾差,用银行存款实际交了291.29的税借:应交税费—应交增值税(已交税金)291.29 贷:银行存款291.29我年终在一起结转为0借:应交税费—应交增值税(销项)291.26 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)291.29那剩下的尾差,差额要怎么做分录,帮我想想把我做平了麻烦!