我个人委托一家进出口公司从国外进口了一批水果,对方说海关会征收进口增值税,这个税是可以抵扣的,可是我如果将这批货卖给个体批发商的话是不需要给对方开发票的。如果这样的话还能抵扣嘛。如果不可以抵扣的话,我是应该怎么才可以抵扣这部分增值税呢。是否我注册家公司就可以了呢。谢谢请帮忙解决,万分感谢。
如果我是一般纳税人的话,我卖出货物应该缴纳销项税才能抵扣我的进项税吧。可是如果我卖给个体批发商怎么才能证明我是卖出去货了呢。是不是我只要给对方开具发票就可以了呢。我开出去的发票是不是增值税发票呢。
追答如果是一般纳税人,你开出去的票都应该是17%的增值税票,就算你不开票销售也得按17%纳税。如果申请一般纳税人,要能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿,根据合法、有效凭证核算,能够提供准确税务资料。
追问如果我是一般纳税人。就算不开票也得按17%纳税的话,是按什么费用的17%纳税啊。是按照我进货价格吗?如果是这样的话,我是不是在纳税的时候就可以抵扣增值税发票了呢。
追答按销售额的17%缴纳税金,你实际交的税也就是:
不含税销售额*17%-进项税=应纳税额。