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如果知道开出增值税发票的金额是100000万元,那么怎么计算出开进多少进项的增值税发票才算合理?
如果知道开出增值税发票的金额是100000万元,那么怎么计算出开进多少进项的增值税发票才算合理?税率控制在4.1%
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推荐答案 推荐于2016-08-09
一,应交税额=100000万/1。17*4。1%=3504。27元;
二,已知的销项税额=100000万/1。17*17%=14529。91元;
三,应抵扣的进项税额=14529。91-3504。27=11025。64元;
四,应取得的进项税发票净额=11025。64/17%=64856。71元;
五,应取得的进项税发票总金额=64856。71+11025。64=75882。35元
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其他回答
第1个回答 2010-11-11
100000/1.17*4.1%=3504.27
3504.27/0.17=20613.37
100000/1.17-20613.37=64856.72(进项增值税不含税额)
相似回答
企业转让一台11年的,小轿车,取得含税价格
100000
.
增值税是多少
...
答:
具体如下:1.一般纳税人。一般纳税人按国家规定的税率(现在一般为13%,9%。6%等)计算税费
,其销项税和进项税可以进行抵扣,即当月应交增值税=当月销项税-当月进项税-待抵扣进项税;得出的数值为正,即为当月应交增值税,为负则转待抵扣进项税。2.小规模纳税人。小规模纳税人一般按征收率3%来计算...
17%的销项
增值税发票100000,
要
开多少
11%的
进项
票
怎么算
答:
知道进项税,
按照销项税率11%倒算即可。17000=含税价÷(1+11%)×11 应该是171,545.45平衡。
我公司开
增值税
13%个点
发票
。比如说我公司开了10万的票出去,我们有10万...
答:
公司开
增值税
13%个点发票。比如说公司开了10万的票出去,有10万
进项税,
这个月不要交税,因为这个月有进项税额抵扣。
收到发票10万
,开出发票
20万,一般纳税人,17%,要交
多少税
金?
答:
如果开出发票
20万
,那么
应交
增值税
(销项税)=200000/1.17*17%=29059.83 应交增值税(
进项税
)=
100000
/1.17*17%=14529.91 应交增值税=销项税-进项税=29059.83-14529.91=14529.92 企业所得税要按利润总额计算,本年利润总额*25%-前期已纳税金=应交所得税。
请问本月开
增值税
专用
发票,
销项
金额100000
元
,进项金额
80000元,这样本...
答:
1、比如你公司的税率是17%,购进的货物税率也是17%,则计算如下,本月应纳税额=
100000
*(1+17%)*17%-80000*(1+17%)*17 2、如果你购进的是农副产品,则计算如下:本月应纳税额=100000*(1+17%)*17%-80000*13
开10万
的增值税发票
要交
多少税
答:
也就是说,一般纳税人在没有
进项税
额可抵扣时,开具10
万元的
专用发票,应交各项税合计为:16273.50元 小规模纳税人开具10万
增值税普通发票,
要交3360元的税。计算方法:产生应交增值税:
100000
×3%=3000 应交附加税:城市维护建设税:3000×7%=210 教育费附加:3000×3%=90 地方教育费附加:3000×...
开十万
的增值税
专票,没有
进项,
要交
多少税,怎么算,
谢谢。 增值税专票...
答:
专票税率13%那这家公司一定是一般纳税人,不存在小规模一说,小规模即使代开专票也只能开3%的,所以也不存在
增值税
减免一说,没有进项就正常交税,价税合计
100000
所以 增值税=100000/1.13*0.13=11504.42 三项附加税一共=11504.42*12%=1380.53 印花税=100000/1.13*30%*万分之三=7.96至于所...
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