你好,我是会计新手,用友T3结转完的年度帐怎么反结转,谢谢!

如题所述

一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6
二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除
三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
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第1个回答  2017-07-06
先进入用友T3,打开 总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功
第2个回答  2017-02-21
你是要反结年度帐还是反结上年的某个月度?

年度帐反结的话就是删除新年度,重新建立,重新年结
月度帐和正常一样反结就可以,就是影响了期末余额的画下年度期初需要修改追问

你好,我要反结年度帐,怎么删除新年度,流程能详细吗?谢谢!

追答

用帐套主管进入系统管理
帐套菜单下删除年度帐,删除完再来一遍年结流程就可以了

追问

谢谢!

你好,选择年度,在删除当前备份年度对吗?

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