金蝶财务软件期末结账后怎么反结账

如题所述

金蝶标准年底关闭后将生成一个新的文件。对于新生成的帐户集文件,不允许跨行和反向签出操作,因为帐户集只保留签出后的余额作为开始编号。

必须定期结算。在结算前,按照企业财务管理和成本核算的要求,必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。

对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。

确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。

扩展资料:

弘扬明年,账户的平衡,应行横幅年底双红线,在横幅和列双红线以下红字表示中心的措辞“提供持续”,不需要准备的证明记账,也不再会在账户的借方或贷方余额,使年度平衡帐户余额为零,但它必须超过新帐户的结束到明年。

转到下一年度的新账户时,应在新账户页中间第一空白栏写上红字“从上一年开始”,并填写上一年度的余额。

参考资料:百度百科-期末结账

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