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上月没开票费用已入账,本月收到发票怎么处理账
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推荐答案 2017-08-16
你是付款方吧,如果本月收到的发票跟上月走帐的金额一致,可以直接将该发票附在上月相应的凭证后面即可。
如果金额不相符,建议先冲销上月凭证,然后本月以正确金额的发票按正常程序入账。
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其他回答
第1个回答 2017-08-16
将上月入账费用的凭证做张红字 ,然后根据收到的发票做蓝字分录即可。
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请问
,上月未开发票
的收入
,本月开票怎么
申报呢?
答:
一、正面回答如果是一般纳税人的
未开票
收入,在增值税申报表附表一的未开票收入栏次填写申报。 如果是小规模纳税人的未开票收入,根据单位实现收入总额情况填写在增值税申报表相应栏次。 实现未开票收入的时候账务
处理
是, 借:银行存款等科目, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额)。...
上月
支付一部分办公用品费
没开票,
这个月付余款,开全款
发票怎么
做账?
答:
这个月支付余款,并收到全款发票记账:
借:管理费用—办公费 贷:预付账款××单位 贷:银行存款
未开票费用已入账,本月收到发票怎么处理账
答:
你是付款方吧,如果本月收到的发票跟以前月份走帐的金额一致,
可以直接将该发票附在以前月相应的凭证后面即可
。如果金额不相符,建议先冲销以前月凭证,然后本月以正确金额的发票按正常程序入账。
上月没开票费用已入账,本月收到发票怎么处理账
答:
你是付款方吧,如果本月收到的发票跟上月走帐的金额一致,
可以直接将该发票附在上月相应的凭证后面即可
。如果金额不相符,建议先冲销上月凭证,然后本月以正确金额的发票按正常程序入账。
上月已
做增值税
未开票
销售收入
,本月开票如何
冲回原已做未开票收入,怎么...
答:
货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(无票)报税时,在申报软件上发票信息子项下有“无票销售和纳税检查调整",在这一项中将这笔无票收入填上,系统自动会计算出税额,有误差可以调整和
账
上一致。当生成附表的时候,就在增值纳税申报表附表一中显示出这笔无票的
,未开具发票
销售这一栏。
上月未开发票,
已做收入3万,已交税
,本月已
将上月3万
开票
,请问本月帐务...
答:
因为收入已经在上月确认并做纳税申报,所以
本月开票
不是本月收入,只是补开发票事项,账务上不做
处理
。税务申报时,要和专管员说明情况,纳税申报表上开票收入报3万,同时
未开票
收入报-3万,合计为零,以避免重复纳税情况。
上月未开发票
的收入申报增值税后下月开出
发票怎么处理
答:
将上期收入
未开票,
已申报纳税部分(上期填入
未开具发票
栏)按负数填入相应申报表1本期销售情况明细的防伪税控系统开具的增值税专用发票栏。如果本期也有开票部分,则冲减。未开票收入填写未负数
,已经
被列为申报比对异常情况,网上申报是无法通过的,只有准备资料去纳税大厅申报。这点从需要填写的比对异常转...
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