之前其他应收挂账10万,对应的科目是实收资本,这个是2019年挂账,现在要怎么把其他应收调整0?

如题所述

2019年挂账的是,
借:其他应收账款十万
贷:实收资本十万
证明这笔业务是虚列实收资本。如果想把其他应收款调整成零,那么把这笔分录红冲即可。
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第1个回答  2021-05-18
实话说你这个账当时处理的就不对,既然实收资本没到位就不做账务处理,目前要处理的话就让股东把出资到位,把原来的凭证红冲即可。
第2个回答  2021-05-18
实收资本,在股东没有实际到账时,不做任何账务处理,必须以股东投资实际到账为准。

现在要处理2019年挂账,将原凭证冲回即可。

后续提醒股东尽快出资为佳。

供参考。
第3个回答  2021-05-19
说白了。你这个就是抽逃资本,或者是股东压根没投资到位,现在工商的工商年检不查注册资本了,否则,早就罚款了
想要将其他应收款给清理了,要么股东实缴到位,借记银行贷记其他应收款,

要么去找别的票据来将其他应收款转入费用资产等名目,算作股东投资款已经日常使用了@只不过账务处理不规范,没单独分开记账
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