我买材料,材料未到,收到一张销项负数的增值税发票,请问我应该如何做会计分录?

如题所述

    买材料,材料未入库,应计入在途物资或者在途商品。借:在途物资--A   /  应交税金----应增(进项税额)      è´·ï¼šåº”付账款 ----xx单位

    收到一张销项负数发票,应调整以前账务处理做红字处理,做进项税额转出。 分录:借:原材料/库存商品     -1    贷方:应付账款   -1  /  åº”税--应增(进项税额转出) +1

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