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公司购进12月1号购进一批材料,货到了已验收入库,款项也支付了,但是对方发票没开给我们,怎么做分录
公司购进12月1号购进一批材料,货到了已验收入库,款项也支付了,但是对方发票没开给我们,怎么做分录2.要是下个月对方才把发票开给我们,这笔分录又该怎么做?
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推荐答案 2016-12-26
本月购进材料,货到验收入库且支付款项,本月暂估入库,会计分录是:
借:原材料
贷:应付账款-暂估
下月收到发票,冲掉暂估,按发票金额入账,会计分录是:
借:原材料(红字)
贷:应付账款-暂估(红字)
借:原材料
应交税费-应交增值税-进项税
贷:银行存款
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其他回答
第1个回答 2016-12-26
月底暂估入库
借,库存商品
贷。应付账款
下月初冲回,票到后正式入账
相似回答
已付款
但是
未拿到
发票
会计怎么做账?
答:
可以作为预付账款处理,待收到发票后冲销预付款入账即可,分录如下:1、付出
款项,
未收
到发票
:借:预付账款 贷:银行存款 2、待收到发票后,冲销预付款,并结转相关款项费用:(1)若该款项属于企业日常活动相关,如咨询费等,计入管理费用:借:管理费用 贷:预付账款 (2)若该款项用于购买原材料...
购买
材料,已
付现金
,材料已
领用
,发票
未到怎么做分录
答:
例1:
公司购入
甲材料1000千克,单价12元仟克。专用发票列明材料价款12000元,增值税率为17%。货款已开出转账支票付清,甲
材料已验收入库
。会计分录如下:借:原材料——甲材料 12000;应交税金——应交增值税(进项税额) 2040 贷:银行存款 14040 二、发票账单先到
,材料
尚未到达。结算凭证
已到,
货...
12月
5日
,购入一批
原
材料,
取得增值税专用
发票
上注明的价款为1000000元,增...
答:
应交税费-应交增值税-进项税 170000 应收账款 3000 贷:银行存款1173000 当取得包装费、装卸费发票时,做会计如下:借:原材料 3000 贷:应收账款 3000 此时,感觉同一批原
材料,
采购成本分两部分计入,不便于原材单位成本核算与管理,只是就命题假设给出解说。会计实务,原
材料购进
通过“材料采...
会计分录,各位学会计学财务的高手请帮忙!急
答:
1.
12月1
日,向明珠玻璃制品厂
购入一批
玻璃
材料,支付
货款200 000元,增值税34 000元。
货已验收入库
。借:原材料 200 000 应缴税费——应缴增值税(进项税额) 34 000 贷:银行存款 234 000 2.12月1日,经中国人民银行大连市分行批准,向社会公开发行面值500万元的5年期公司债券,筹集资...
关于增值税的纳税计算。
答:
应交税费-应交增值税(进项税额) 68000 贷:银行存款 468000 (3)
12月
4日,从红星批发市场购入乙材料100吨,每吨3 000元,收到增值税专用
发票,
价款300000元,税款51000元,价税合计351000元。
材料已验收入库,款项
用支票
支付,
另由银行支付运费(现金支票)10000元,取得普通发票。借:材料采购...
2012年
12月
本
公司购入一批
原
材料,
估计价是19万
,入库
的时候没有入账,到...
答:
不用付款的,那就不是购入视为接受捐赠,老板要求要入账,须要补办入库出库手续作分录。借:原材料-X原材料190000 贷:资本公积-捐赠公积190000 借:生产成本-基本生产成本-原材料190000 贷:原材料-X原材料190000 确定本月已结账,同时在分配到加大产品成本分录 借:库存商品-商品190000 贷:...
购进
甲种
材料一批
合同价4万元
,材料已验收入库,
结算凭证尚未到达。请问...
答:
企业、事业、机关等单位之间因商品交易、劳务供应或资金调拨等原因所发生的货币收、付业务的清算。结算有两种:①现金结算。直接以现金进行支付。②转帐结算。通过银行将款项从付款单位帐户划转入收款单位帐户。在银行办理的货币收付总额中,转帐结算约占95%以上,是货币结算的主要形式。在现金结算中,买卖...
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