公司购进12月1号购进一批材料,货到了已验收入库,款项也支付了,但是对方发票没开给我们,怎么做分录

公司购进12月1号购进一批材料,货到了已验收入库,款项也支付了,但是对方发票没开给我们,怎么做分录2.要是下个月对方才把发票开给我们,这笔分录又该怎么做?

本月购进材料,货到验收入库且支付款项,本月暂估入库,会计分录是:
借:原材料
贷:应付账款-暂估
下月收到发票,冲掉暂估,按发票金额入账,会计分录是:
借:原材料(红字)
贷:应付账款-暂估(红字)

借:原材料
应交税费-应交增值税-进项税
贷:银行存款
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第1个回答  2016-12-26
月底暂估入库
借,库存商品
贷。应付账款
下月初冲回,票到后正式入账
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