发票跨月冲红怎么操作

如题所述

增值税专用发票,也就是大家口中的专票,当月发生可以通过系统直接作废,而跨月专票如果发生退回,那就没有那么的简单。
当出现发生销货退回、开票有误、应税服务中止或者因销货部分退回及发生销售折让等情形,或者由于跨月不符合发票作废条件需要开具红字专用发票的。不管是出于什么原因发票需要进行冲红,首先需要确认客户是谁。
与客户沟通,确认发票目前的情况,根据不同情况进行不同处理。(跨年和跨月其实是没有差别的,一样的处理方式)
两种不同的跨月情况
这里为大家提供百旺金赋版的增值税专用发票处理流程
情况1
点击 “发票管理”→“红字发票管理”→“增值税红字信息表填开”
这时候系统会弹出这样的窗口
第二步:购货方申请
根据实际情况选择点“下一步”,就会打开“红字发票信息表填开”,在里面输入原本发票的信息,然后点“上传
第三步:上传成功后,会弹出提示“审核通过”。
审核通过
第四步:点击“发票管理”→“红字发票管理”→“增值税专票红字信息表审核下载”,然后点击“下载”。
点击“下载”
比如这里是将文件放在了桌面,之后你会发现桌面多了一个这样的文件↓↓↓
红字发票信息文档
扩展名为“xml”,前面那一串是16位的信息表编号。
第五步:将这个文件,交给销售方,让对方开负数。
销售方开好负数发票后,会把负数增值税专用发票重新发给你,申报的时候要做进项转出
情况2:销售方申请
第一步:
“发票管理”→“红字发票管理”→“增值税红字信息表填开”。要注意的是这里要填“发票代码”“发票号码”
第二步:
和购买方不同,信息系统都填好了,只要核实好,就可以点“上传”
第三步:上传成功后,会弹出提示“审核通过”。
第四步:在“发票管理”→“红字发票管理”→“增值税专票红字信息表审核下载”下载16位的信息表编号的文件。
第五步:
发票管理”→“发票填开管理”→“增值税专票填开”→“负数”
这里选择“导入工具”(选择“手工开具”也可行,但官方推荐是“导入工具”且步骤没那么繁复,在这里就不选用“手工开具”了)
第六步:通过路径选择就可以将文件中的信息导入这里,要注意的是,导入后,购方地址电话、开户行以及下方的复核人是空白的,需要你手动按照原来的发票填上。
第七步:打印~
① 负数发票是不能附带清单的,添加折扣也不允许。
② 一张发票可以分多次红冲,但全部负数发票的总金额、 总税额都必须小于等于对应的发票,不可以乱开哦~
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