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税务局查出以前年度增值税票有问题,需要进项税额转出,怎么做会计分录?
如题所述
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推荐答案 2021-07-06
您好,我是财务健身达人,很高兴回答您的问题。
1、检查增值税进项转出
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税进项税额转出
2、查补转入未交增值税
借:应交税费-增值税检查调整
贷:应交税费-未交增值税
3、转入以前年度损益
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
希望我的回答能帮到您,祝您一切顺利^_^
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第1个回答 2021-07-06
1、计提
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--增值税检查调整
2、查补转出
借:应交税费--增值税检查调整
贷:应交税费--未交增值税
3、结转损益调整
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
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...
答:
1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整
2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
税务局查出以前年度增值税票有问题,需要进项税额转出,怎么做会计
分?
答:
税务局查出以前年度增值税票有问题,需要进项税额转出的会计分录:
借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)借:利润分配—未分配利润
贷:以前年度损益调整
发票
失控
进项税额转出
的
会计分录怎么做?
答:
发票失控
进项税额转出
的
会计分录
1、进项税额转出:借:原材料等科目贷:应交税费——应交
增值税
(进项税额转出)2、结转:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费——未交增值税3、缴纳税款:借:应交税费——未交增值税贷:银行存款应交税费是什么?应交税费是指企业根据在一定时...
...票异常
,需做
跨年
转出,
求成本和
进项税额转出
的
分录
答:
不管是企业自查或被查的以前年度采购发票不合规,无需做过多的会计调整;
这么处理即可:用“以前年度损益调整”来计提和缴纳税费及滞纳金即可
。一、补增值税、附加税费及滞纳金:1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-增值税-进项转出 贷:贷:应交税金-附加税费 2、借:应交税金-增值税-进项转出 贷...
增值税进项税转出,分录怎么做?
答:
1、结转应缴纳
增值税
(即进项税额与销项税额的差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税 2、实际交纳增值税:借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 增值税的“
进项税额转出
” 是将那些按税法规定不能抵扣,但购进时已作抵扣的进项税额如数
转出,
在数额上是...
税务
核查
进项税额转出会计分录
答:
会计分录如下格式:1、税务核查,企业进行
进项税额转出
时
,会计分录
为:借:原材料(或库存商品等科目)贷:应交税费——应交
增值税
(进项税额转出)2、结转进项税额转出科目,会计分录为:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费——未交增值税缴纳对应进项税额时:借:应交税费——...
认证
发票进项税额转出会计分录怎么做?
答:
一、认证
发票进项税额转出会计分录
发生
需要转出
时:借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) 。贷:应交税金--应交
增值税
(
进项税转出
)。月底进行结转时:借:应交税法-应交增值税(进项税转出)。贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。二、已抵扣的进项税额转出会计分录 方法1:一般的货物(即凭...
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