开出支票支付水电费2200元,车间水电费1500元

过程要完整

这个问题不是很明确,很宽泛!在此,我假定所开出支票总额为3700元,即1500元车间水电费有别于“水电费”2200元。(如果1500元,包含在2200里面,刚下述会计分录中,2200、3700分别替换为700、2200)
首先,因为题目中只是“开出支票”付款,未提及发票是否结算,刚出现如下几种情况:
(1)、开出支票支付水电费,同时收到结算发票:
借:管理费用/营业费用 2200
制造费用 1500
贷:银行存款 3700
注:上述分录中2200元,根据公司管理需要或是公司财务制度规定,如果实际为办公后勤系统的相关部门发生的水电费,则有必要列支为“管理费用-水电费”;而如果是营销系统相关部门发生的水电费,则有必要列支为“营业费用-水电费”,下述会计分录相同。
(2)、开出支票但尚未收到结算发票:
借:预付账款-**电力公司 3700
贷:银行存款 3700
(3)、如果本次支付的水电费实际为前期发生且已计提入账的费用,刚应记为:
借:预提费用—水电费 3700
贷:银行存款 3700
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第1个回答  2019-07-25
会计分录如下:借:制造费用
900贷:银行存款
900
(转账支票,资产减少的直接是银行存款,不在应付票据中核算。)
第2个回答  2010-02-07
1500元是2200元中的一部分?还是单独的?
如果是单独的,则:借:制造费用 1500
管理费用 2200
贷:银行存款 3700
如果是其中一部分,则借:制造费用 1500
管理费用 700
贷:银行存款 2200
第3个回答  推荐于2021-01-11
借:制造费用1500
管理费用700
贷:银行存款2200本回答被网友采纳
第4个回答  2010-02-07
借制造费用1500
管理费用700
贷银行存款2200
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