固定资产入账处理

厂房里用的桥架总金额44000 采用分期付款 前三次每次支付13200 共计39600 余下4400未付 第三次付款时 对方把44000的增值税专票开给我们了 请问账务上怎么处理?

第1个回答  2010-06-17
一、预付时 借:预付帐款 13200
贷:银行存款 13200
共计二次
二、第三次付款时 借:在建工程 44000
贷:预付帐款 26400
银行存款 13200
其他应付款 4400(尾款)
三、工程合格后:借:固定资产 44000
贷:在建工程 44000
四、付尾款时 借:其他应付款 4400
贷:银行存款 4400
注:以上含增值税的部分请自行计提抵扣。以免多交税。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-06-17
一、预付时 借:预付帐款 13200
贷:银行存款 13200
共计二次
二、第三次付款时 借:在建工程 44000
贷:预付帐款 26400
银行存款 13200
其他应付款 4400(尾款)
三、工程合格后:借:固定资产 44000
贷:在建工程 44000
四、付尾款时 借:其他应付款 4400
贷:银行存款 4400

不过不知道你的桥架指的是什么?如果是生产用的设备那可以抵扣;如果用于以建筑物或者构筑物为载体的附属设备和配套设施,那就不可以抵扣。
第3个回答  2010-06-17
前三次付款分别是:
借:预付帐款 13200
贷:银行存款 13200
收到专票时:
借:固定资产 37606.84
应交税费-应交增值税(进项税)6393.16
贷:预付帐款 44000
第4个回答  2010-06-17
预付时:借:预付帐款
贷:银行存款

收到发票时:借:在建工程
贷:预付帐款
第5个回答  2020-01-14
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